你好,不对。小规模的增值税发生计入(应交税费——应交增值税)贷方,缴纳或者减免计入(应交税费——应交增值税)借方
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
查企业在哪查最好 回答下
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
销售发生的时候,增值税是应交税费-应交增值税贷方,季度末不需要转出吗?上面是转出时的分录
你好,是的,小规模没有像一般纳税人那样的结转增值税分录
那就是开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 下季度初缴纳增值税时: 借:应交税费--应交增值税 贷:银行存款 就可以了吗?
你好,是的,是这样的
小规模纳税人开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税-销项税额 下季度初缴纳增值税时: 借:应交税费--应交增值税-销项税额 贷:银行存款 对吗
你好,应当是这样 小规模纳税人开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 下季度初缴纳增值税时: 借:应交税费--应交增值税 贷:银行存款
可是金蝶精斗云里面应交增值税必须选择二级明细科目呢
你好,应当是这样 小规模纳税人开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 下季度初缴纳增值税时: 借:应交税费--应交增值税 贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
你好,应当是这样 小规模纳税人开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 下季度初缴纳增值税时: 借:应交税费--应交增值税 贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗 是的,可是金蝶精斗云做账应交增值税必须选择二级明细科目啊?
你好,应交税费--应交增值税,这个已经是二级明细了啊
我表达错了,是选择应交税费–应交增值税后金蝶软件提醒选择明细科目
你好,是必须需要选择三级明细的意思?
是的,必须选择三级明细科目
你好,那可以这样设置:应交税费--应交增值税(小规模)