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@董孝彬老师老师我们是合作社 政府资金来时我们计入借银行存款贷专项基金 申报企业所得税时未没计入营业收入,税务来电话需要我们单位把这笔10万计入不征税收入成本调减 情请问怎么操作了

2025-12-02 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 12:47

直接企业所得税申报表里调增这十万对应的支出就行了 ,然后补所得税

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快账用户3456 追问 2025-12-02 12:49

税务要我在不征税收入体现出来

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齐红老师 解答 2025-12-02 12:50

那你就反结账到12月月做不征税收入就行

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快账用户3456 追问 2025-12-02 13:01

可以直接在不征税A105040财政资金调减不征税收入10万 支出金额费用化金额填10万  纳税调增调减不做影响

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齐红老师 解答 2025-12-02 13:03

同学你好 这个可以的 但是费用的支出得调增补所得税

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快账用户3456 追问 2025-12-02 13:11

 收入调减,费用调增。一正一负就是0了

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齐红老师 解答 2025-12-02 13:15

嗯 但是表得按这样调整才行

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快账用户3456 追问 2025-12-02 13:17

怎样调才行

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齐红老师 解答 2025-12-02 13:18

就是收入减少,费用减少

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快账用户3456 追问 2025-12-02 13:22

企业所得税上面不征收收入调减,成本不予扣除就调增,一正一负。是可以的是吧?

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快账用户3456 追问 2025-12-02 13:25

不明白你说的 费用减少 费用又调增

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齐红老师 解答 2025-12-02 13:29

就是税前扣除的费用金额少了,调增了哦

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2022-08-07
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2023-05-19
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
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2025-07-15
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 不算筹办期的,建议计入管理费用工资的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 这分录没问题的 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 对的
2023-07-08
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