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老师,有个会计分录做不好了,是这样的,甲在我们公司发工资,但是实际甲收到工资后,转到我们公司私卡上,比如说甲收10000元,要交15元的税,这个应该怎么做分录,计提和发放还有甲转到私卡里的分录应该怎么做

2025-12-02 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 13:59

你好,也就是这一部分工资是虚增的是这意思吧?

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快账用户9419 追问 2025-12-02 14:00

是的,老师,我当时计提的时候,做的是借,其他应收款-甲,贷:应付职工薪酬,但是个税我不知道该怎么做了

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齐红老师 解答 2025-12-02 14:03

如果是外账,借管理费用,工资10015。 贷应付职工薪酬,工资,10015 借应付职工薪酬,工资10015, 贷银行存款1万, 应交税费个税15, 借应交税费个税, 贷银行存款15

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快账用户9419 追问 2025-12-02 14:04

不是外账,是内账

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齐红老师 解答 2025-12-02 14:07

借其他应收款甲贷银行存款10000 借应交税费个税贷银行存款15, 借营业外支出贷应交税费个税15, 借其他应收款私户贷其他应收款甲1万

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快账用户9419 追问 2025-12-02 14:10

这个工资要计提吗,因为这个工资不是每个月发的,有时侯半年发一次,是不是我计提的时候,借:其他应收款 贷:应付职工薪酬,付个税的时候,借:应付职工薪酬 贷:应交税费个税 借:个税 贷:银存 然后冲其他应收款,就是借:管理费用-个税, 贷:其他就收款-甲,然后再借:其他应收款-甲 贷:银行存款-个人账户,这样可以吗,老师

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齐红老师 解答 2025-12-02 14:19

不需要,实际,这不是工资,不要通过应付职工薪直接走代收代付,其他应收款就可以了

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