没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增

老师,我想请问一下,我们公司在9月完成注册的,正好赶上季报,9月只有两张由员工垫付未报销的开办费用的发票(一张是代理服务费,一张是刻章的费用),9月我们公司账上也没有钱,所以为了报税,我就做了一笔,借:库存现金,贷:实收资本。然后两笔费用都是贷的库存现金。10月公司进账1万元,那之前我为了报税做的那些分录该怎么处理呢?
我司有几笔钱直接转给老板了,票已经开了,我分录是借库存现金,贷营业收入。都几年了账都做了。报表都申请了,可以不改吗?这笔钱到底怎么写分录
老师您好,我公司去年借款,给另一家公司现金,今年那家公司准备破产注销,欠款还不上了,我公司该怎么处理啊?我们没有业务往来,就是纯借款,我当时走的其他应付款,现在该怎么办?
我单位是总公司,我们还有一个分公司,两家公司都是独立核算的现在都要注销,,现在分公司账上就有货币资金了,专管的意思是让我把分公司账上的数据都转到总公司,然后注销分公司,再处理总公司,老师我如果我贷方是货币资金,借方我该用什么科目呢
老师,我老板11月借1万,打借条,借,其他应收款-个人,贷,现金 都是去年的账,然后给补发成去年1月2月工资共1万,工资表也签字了,工资我是计提,支付现金, 实际老板只领了一万,我怎么调账
老师,员工出差开自己的车加油时必须开单位户头才可以报销吗。
老师你好,房产原值在哪里查询?是不是在税务局系统里查询么?急急
老师您好小规模也是交增值税和企业所得税 是吧?
老师,请问银行手续费要开票吗?
老师您好小规模也是交增值税和企业所得税 是吧?
@董孝彬,老师还是刚才的问题。我真的理解不了,呵呵,再说红冲后,借:应付职工薪酬12万贷:其他应付款-老板12万,收到正府钱的时候做的借:银行存款12万,贷:其他应付款-正府12万,这个其他应付款-正付12万什么时候冲平呢,
老师,12月结束了成本不够,明年汇算之前,26年1月再进来的成本算不算25年的成本
你好,老师,请问小规模开票超过30万了,比如35万,那么帐务处理需要体现减征部分2%入营业外收入吗?还有就是减半征收的附加税,是要全额计提后,再入营业外收入吗?
老师,我们有一个小规模公司,开出去了居间费发票5万,现在钱打到公户了,如何把钱取出来比较安全可以少缴税。
老师问一下固定资产问题,例如固定资产残值是5元,卖了10元,账务处理怎么做?资产处置科目借贷方都代表啥?谢谢