你好,这个库存现金你们可以分红的,你看下是不是还有利润。

老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入
一个科目倒是哪方是借,哪方是贷,有具体的分类吗?还有:收到业务收入现金5000,借:库存现金5000,是增加的 贷为什么是主营业务收入5000.(主营业务收入属于贷方增加的),这样借贷都属于增加的了?不是应该一个增加,一个减少吗?
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
老师,注销时都其他科目都清了,就剩库存现金有5万,我应该怎么处理,转营业外收入的话 借:营业外。贷 库存现金 营业外在借方不是减少了吗
老师,库存商品这个科目是啥意思啊是针对数量的还是成本的?因为我们有想其他入库单做借:库存商品,贷:营业外收入了,就是说这个成本多录了100元,那现在要怎么调整呢?因为入库单也是参与出库成本核算的,那是借:营业外收入,贷:主营业务成本吗这样吗?库存商品没有减少吗?
老师,我报表上现金还有几百万,现金都是白条了,都是借走了,只写了张借条,我应该怎么处理?有些公司都注销了,我账上该怎么做账了?
老师,其他应收款出现负数,是不是根据明细账,把贷方的金额重分类到其他应付款吗
问题1:个体户做账都需要发票吗?2:房租费房东不愿意开发票,直接转款的记录可以做账吗?3:还有些在网上买的电子设备要享受优惠所以不能开个体户的发票,开的业主的,这个可以做账吗?
房东的房租从公户转 不开发票可以吗
外贸出口企业,当月先收到预收款 -次月再出口报关 -再收齐尾款,账务处理(包裹月底调汇)
建筑行业一般纳税人异地施工,总包在预缴2%的增值税的时候,是不是以开发票金额减掉分包的含税价后的余额价税分离后的不含税价乘以2%,我不确定减分包是分包的发票金额对吗?
建筑业一般纳税人做为挂靠方,被挂靠单位是一家集团公司,集团公司把这个业务给分公司做了,挂靠单位给分公司开成本发票。这情况分公司会给集团公司开发票,集团公司又开发票给业主拨工程款?这个程序正常吗?不是说分公司的增值税在当地缴,所得税会汇总在集团公司缴
老师好,我查看之前会计的明细账,没有计提社会保险这个科目,现在做发工资的凭证,公司给员工代交的部分,我做的其他应收款—社保个人部分,原会计没得这个科目,我现在应该填凭证,他的其他应收应付都没得社保个人部分这个子科目
分公司有笔业务,需要用总公司的名义报名。报名费是分公司转给总公司,总公司转给业主。请教老师这种情况分公司怎么做账呢?
对方公司法人付款给我们公司公户。然后开票给他们公司。这样子合规吗?需要啥手续不
有利润2万多,然后法人100%控股
不对 三个人控股
让他们三个人出一个分红协议,把剩余的这些分了就可以。
这么做分录啊老师
但是分红不是要交个税吗老师,还有其他办法不
那你还有其他的欠款吗?其他的欠款的话可以直接支付还钱的 有限公司个人股东分红需要交20%的个税 可以给他做一部分工资,工资薪金6万以内的,不需要缴纳个税的。
没有欠款了其他都清了 就是有库存现金5万多还有利润2万多 老师,可以这样做不
或者拿一些发票回来
可以的,但是你没有算个税。