看你们的完工进度 根据权责发生制,11月份没有全部结束 11月份和12月份都要分别确认收入

老师请问我公司11月份是小规模,开得有10月小规模的发票,因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了,现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票,我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢?因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师,请问本公司在11月开具开票入账,做了收入,结转了成本,但是开错了发票,然后在12月又重新开具了正确的发票,但是忘记红冲掉11月的发票了。所以就开多了19万的销售发票,这个12月要怎么做账呢?
老师,你好!如果是物业公司,接到了一个大型的维修项目,在11月就开始施工,同时在11月收到了一张监控的安装费用发票,并在11月就支付了钱。但这个项目是12月完工,并在12月确认为收入,那11月这笔费用是直接计入11月的成本里还是把这笔费用暂计入工程施工科目里,到十二月在结转到主营业务成本里?
老师你好,我想问一下我们公司有招聘送货司机,他们的工资是按月结算一次,有全勤奖,也要打卡,是根据送货的货值来核算工资的,他们自带车,每天出勤5个小时以上。送完货后有些人在外面还有其他工作。请问这算兼职吗
老师个体户比如美团收入数据是什么时候给推送到税务局里,是在会计那个季度申报完,还是比如说4月不是20号申报,这个数据推送是在什么时候呀
一般纳税人,代收停车费,停车费产权人是业主的,这样子需要申报那些税种
老师,科小需要提供研发费用辅助帐么?需要做研发费用明细账底稿么?
老师好,公司之前认缴的注册资本3500万,实缴0,现在变更股东,个人股权转让所得可以是0吗?需要缴纳印花税吗?缴纳印花税的话,计税基数是多少?是注册资本金额吗?还是不用交,因为实收资本为0
一般纳税人公司销售橡胶、化工等产品,25年12月成立,一直未有销售,前几个月都是报的零申报,这个月要报季报,公司的账务我正在建立,12月份取得了初期开办的注册费会计费,收到了股东投资款,1月份和3月份都发生了员工外出跑业务报销的业务用车油费,用餐费,住宿费,通行费,这些费用是不是都计入到销售费用—差旅费中?公司未营业,发生的这些费用是计入差旅费用还是管理费用—开办费中?
请问下,那个郭老师还在做吗
老师,货代公司,国外的员工,负责国外的业务.怎么算成本呀可以申报个税
请教,借别的A公司做项目,有笔尾款还没回,但A公司被告了,账户被法院冻结了,一般怎么处理这种呀?回款是不是会被法院划走呢?谢谢
25年第二季度财务报表利润总额和所得税季度报表A00000第三行利润总额比对不符 情况说明怎么写?实际上我把所得税季度报表利润总额改成0了,怎么解释好?
但我们是服务类,好难看进度到哪里了,然后分别确认收入和成本
类似旅游团那种
组织的一个交流活动
那你看一下这个项目结束了没有,它就是整体的一个还是分阶段的?
老师,您看下我的提问,12月8才结束,就是整体的,不是分阶段的
不是分批次的,如果是的话,12月份确认收入