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老师手工账 借 应交税费 应交增值税转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税 老师这个借方转出未交增值税科目不用登记账本吗? 结转本年利润的时候还用结转到贷方吗?

2025-12-03 09:24

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-09-07
同学你好 一般纳税人有三级科目 年底的时候要结转增值税的
2022-11-09
你好,借方不需要结转的哈,等以后交税了再结转
2024-03-07
你好,没错,可以按照您说的这么做。
2022-07-11
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
2023-09-06
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