咨询
Q

公司付费用,人家给我们开发票,本月没有认证抵扣怎么做账,月底结转凭证怎么做

2025-12-03 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 09:26

那么先计入应交税费-待认证进项税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借进项税额,贷待认证进项税额,附件可以是认证表,你统计查询那个表打印出来贴后面
2021-04-06
做原来负数的分数。然后表二填写进项税额转出。
2022-08-29
你好 6月支付了 借管理费用 -物流费 应交税费-待认证进项税贷银行存款 7月借进项税贷 应交税费-待认证进项税
2020-08-07
你好;     借进项税贷应交税费- 待认证进项税   
2022-02-16
同学你好,计入应交税费一待认证进项税额中;下年抵扣,转入进项税额;
2021-01-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×