你好 6月支付了 借管理费用 -物流费 应交税费-待认证进项税贷银行存款 7月借进项税贷 应交税费-待认证进项税
考试请问,6月份我们对公转账支付了物流费,但是6月份没有做账也没有认证发票,准备7月份再认证抵扣,这样6月份和7月份这笔帐怎么做会计处理
老师如果我们购买供应商的材料,对方上个月开出的发票不对,我们6月份还认证了,7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表,票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗?还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
老师,我们是建设公司,7月份收到的材料专票,没有抵扣认证,现在做7月份的账,需要把这些发票入账吗?如果7月份入账,到九月份再做认证抵扣,应该怎么做这些会计分录
本企业一般纳税人,6月份开专票,因银行账户写了个人,导致发票不能用,对方没有认证,已经退回,现在可以直接作废吗?6月份这些发票还是要做进去吧,7月份做一笔反的分录对嘛?七月份重新开票再做分录,是这样的流程嘛?如何申报?
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
同行借我们的耗材,按成本价收取的费用,这个该怎么记账呢?
公司采购饮水机费用8010元,赠送客户,这个分录应该怎么做,购进是借:库存商品 贷:银行存款,那赠送的时候应该做收入吗,还需要结转成本不
老师,我登录公司账套显示是2023年第一期,因为后面是代账公司做的,现在接回来自己做的话,我是不是得重新建一个账套做账啊
买车的固定资产最快多久折旧完
老师好,民宿行业购买烟款,起因是因为评星招待评星员,后面没用,老板拿去了,这个该怎么做分录
老师,请问我们从台湾进口半导体设备需要交哪些税种,假设关税:0,成本未税人民币117600,税费怎么计算
老师您好,有员工是3月25日入职的,当月没有计提和发放工作,四月份做了3月和4月两个月(分开)的工资表,并且四月份工作不发放做为押金扣了,这种情况怎么做账务处理
复审纳税信用都要什么资料
老师,个人扣的个税都是公司给交的没有扣个人的钱,这个钱能扣除吗?还是计入营业外支出呢?