你好,这个不需要交税的

老师,请问一下,公司自己采购的烟酒用于公司招待,这个烟酒还需要交增值税吗?
老师,员工差旅费中的住宿费以及公司购买的酒水(公司员工一起喝了),这个进项能抵扣吗?
老师公司购进一批酒,用于平时招待和开会喝,对方开的是专票,我能抵扣吗?
老师,公司购买白酒一批,用来公司聚餐员工们喝,送礼、接待客户用的,这个要怎么入账好呢?
老师,公司开年会去酒店,给酒店支付的这个款,需要交印花税吗?
环保税税源采集非甲烷总烃怎么找不到?
这个冲红的发票怎么会计分录
麻烦刘艳红老师帮我看看这个资产负债表,谢谢
老师,你好,我们会计的收入是10000美金,站内交易费是500美金,站内佣金1000美金,站内广告费800美金,平台结算金额就是回款金额等于7700美金,请问这些会计分录怎么做
请问个人所得税,专项附加扣除里面有一个住房租金支出,这个需要取回租金发票才可以减吗?有没有什么要求
本月产生了13000的销项税,实际使用进项抵扣13000,不交税(年底调整税负) 请问进项抵扣的时候,有没有认证比例呀?比如70%是采购款进项,30%是各项费用的进项。 我们是茶叶公司,采购款的发票可抵扣的税额很少,大部分都是广告费用,其他的含一些快递费,房租等。 可能打个比方:可能成本票只有40%,广告发票30%,其他发票30%。 所以想了解一下,在认证的时候进项抵扣的比例税法上有没明确
销售商品,发票开出去了,现在要给客服打个现金折扣,发票这块怎么处理
一张发票上要提现折扣的是什么业务
老师好,我们老股东占49%的股份,其中实收资本49万,资本公积335万元,现在老股东做股权转让给A公司80%、B公司20%、这时对应的资本公积怎么处理
老师,前三季度盈利7万,第四季度加上计提年终奖,辞退福利等亏损了导致全年亏损10万,又不想所得税汇算让税局退税,害怕引起不必要的麻烦,请问,如何做?
什么税都不需要?那入什么科目?
企业所得税不需要缴纳嘛?
可直接计入 管理费用-福利费
福利费不是工资薪金的14%嘛
是的,汇算时再做调整处理
有没有什么办法,直接这个酒不交税的??
福利费不超过年度工资14%,就不用调增
没有那么高的工资。调增很多
这是最合适的处理方式
福利费入了超标了,业务招待费也入一张了。那没办法做到不交税只入费用了。
我以为可以入管理费用 其他
这是酒,入其他,不合适
好的,明白了,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!