借:管理费用-差旅费2062.8
应交税费-进项137.2
贷:库存现金2200

48月24日,销售部朱斌出差,公司为其借支差旅费,开出工行现金支票一张(票号0124),计2500元,持票人尚未到银行取款。借:贷:
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。10借:管理费用2100贷:库存现金500其他应收款1600预借时:借:其他应收款1600贷:库存现金1600怎么填记账凭证
喜购网络科技有限公司是一家电子商务企业,2020年六月,公司日常经营发生以下经济业务。 (1)6月1日,公司签发现金支票从银行提取现金60000元备用,6月2日,公司将多余现金16000元送存银行 (2)6月6日,员工李丽出差预借差旅费8000元,以现金支付,6月10日,李丽出差回来报销差旅费6600元,退回剩余现金1400元 (3)6月12日,员工汤红出差预借差旅费6000元,以现金支付,6月14日,汤红出差回来报销差旅费6800元,补付现金800元 (4)6月13日,接到银行通知,本月银行存款利息收入730元 (5)6月15日,以银行存款代职工李丽垫付应由其本人负担的住院费3000元,拟从其中工资中扣回
2019年12月24日,以现金报销,销售部“余小丽”差旅费2200元。其中价款2062.8元,税款137.2元借贷
2019年12月21日,收到开户银行结计第四季度利息2106.69元,利息收入直接存入企业银行存款账户借贷
老师,我家是工厂,做的电商分销,主播给我们开了佣金的发票,那这部分佣金是不是也得算到我的收入里面呀
企业为现场提供环保污水处理的供应商提供用电,并向其收取电费并开具发票,而且专门设置了出线柜,该出线柜的折旧费可以跟提供环保费用的供应商收取费用吗?怎么做账?
老师你好利润分配是所有者权益吗 是损益类吧 怎么会导致企业所有者权益总额发生增减变动呢
老师,我们上任会计一直没有做增值税的结转分录,现在可以补做吗
老师,到25年底的时候,账面有利润,需要做一个年末结转分录,借方本年利润,贷方利润分配-未分配利润,比如说有100万,我一直没搞懂我们有可弥补的以前年度亏损有200万,还有研发费用加计扣除,但是这个只体现在最终的第四季度所得税申报表中,这样扣下来利润就是负数了,但是我账套上还是正数啊,这个怎么搞?没搞明白
老师您好,上个月我有一笔费用开的是专票,当成普票入账了,有50.94的税没有算进去,这个月要加的话,该怎么把这笔税给加进去呢?
老师,请问下应税商品和免税商品开在一张发票会不会存在什么税务风险
2019年12月18日,报销总经办“陈永圣”标书制作费2000元,以现金支付借贷