借:其他应收款-朱斌 2500 贷:银行存款 2500

48月24日,销售部朱斌出差,公司为其借支差旅费,开出工行现金支票一张(票号0124),计2500元,持票人尚未到银行取款。借:贷:
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
.一日银行开出支票一张。张,从银行提取现金20000元。(214日,收到乙公司的银行汇票一张,金额100000元,用以支付上月货款。(3)5日,行政科张某出差,借支差旅费3000元,以现金支付。(4)8日,将多余库存现金15000元送存银行(5)10日,职工张某出差回来报销差旅费2800元,余款退回。(6)15日,开出转账支票-张,用以偿还所欠丙公司的货款300000元。(7)18日,收到银行付款通知,支付到期的商业承兑汇票10000元。(8)20日,签发转账支票-张,支付购买的钢材款25000元。(9)30日,在现金清查中发现现金溢余500元,原因待查。(10)31日经调查发现上述溢余现金中有300元属于应付职工刘某的,其余200元无法查明原因,经批准转作营业外收入。做分录
甲公司2021年9月30日,银行存款日记账余额51300元,银行对账单余额为53000元。发现如下()29日,公司存入银行一张转账支票,金额朱达事项:3900元,银行尚未入账)29日,银行收取企业借款利息400元,企业尚来收到付款通知(8)30日,企业委托银行收款4100元,银行已入账,企业尚未收到收款通知4)30日,企业开出转账支票一张,金额1900元,持票单位尚未到银行办理手续。要求:请编制银行存款余额调节表
(1)12月5日,企业收到购买单位转账支票一张,计52000元,已送存银行,但银行尚未入账。(2)12月5日,企业存款利息50000元,银行已记入企业存款户,企业尚未接到通知而未入账。(3)12月23日,企业为支付职工的差旅费开出一张2000元的现金支票,持票人尚未到银行取款。(4)12月23日,企业经济纠纷案败诉,银行代扣违约罚金5000元,企业尚未接到通知而未入账。
2019年12月24日,以现金报销,销售部“余小丽”差旅费2200元。其中价款2062.8元,税款137.2元借贷
2019年12月21日,收到开户银行结计第四季度利息2106.69元,利息收入直接存入企业银行存款账户借贷
老师,我家是工厂,做的电商分销,主播给我们开了佣金的发票,那这部分佣金是不是也得算到我的收入里面呀
企业为现场提供环保污水处理的供应商提供用电,并向其收取电费并开具发票,而且专门设置了出线柜,该出线柜的折旧费可以跟提供环保费用的供应商收取费用吗?怎么做账?
老师你好利润分配是所有者权益吗 是损益类吧 怎么会导致企业所有者权益总额发生增减变动呢
老师,我们上任会计一直没有做增值税的结转分录,现在可以补做吗
老师,到25年底的时候,账面有利润,需要做一个年末结转分录,借方本年利润,贷方利润分配-未分配利润,比如说有100万,我一直没搞懂我们有可弥补的以前年度亏损有200万,还有研发费用加计扣除,但是这个只体现在最终的第四季度所得税申报表中,这样扣下来利润就是负数了,但是我账套上还是正数啊,这个怎么搞?没搞明白
老师您好,上个月我有一笔费用开的是专票,当成普票入账了,有50.94的税没有算进去,这个月要加的话,该怎么把这笔税给加进去呢?
老师,请问下应税商品和免税商品开在一张发票会不会存在什么税务风险
2019年12月18日,报销总经办“陈永圣”标书制作费2000元,以现金支付借贷