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老师11月的简易计税冲红数多于开具数,申报出现异常,要如何处理?多冲红的可以留底吗?怎么填报

2025-12-03 17:03

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同学您好,是按红冲以后的计算的
2021-10-22
您好, 您这种情况需要去税务局申报,多缴的税款可以抵扣,以后的税款
2020-12-25
退税的截图表一和主表看下
2025-08-11
同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
2023-11-09
你好:你增值税少交了,附加税也会减少的
2024-04-17
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