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企业收到合作社开具的普通发票,进项抵扣直接填列在报表上,还需要在账套中提现这部分进项税额么

2025-12-03 20:56
答疑老师

齐红老师

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2025-12-03 20:57

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你好,这个不属于销售额的,你销售出去正常交税了吗?
2024-04-08
您好。这个是需要的需要
2023-06-12
可以的,借应交税费、应交增值税进项 贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,需要纳税调增,调增的是税额的那一部分。
2024-02-21
你好,不需要转出 ,你这个不是不得抵扣,不需要转出,你认证进项税额吗,附表2 第2栏填写4291.21 留底税额主表会自动生成不需要填写
2021-04-09
你好,要先勾选发票到1月份,在一月就可以抵扣,并做分录 借:主营业务成本 负数 应交税费-增值税-进项
2024-02-21
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