您好。这个是需要的需要

老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
老师,那别的地方还需要填列什么吗?
别的地方也不需要了,就是进项和收入
老师,现在增税税报表(三),也就是(服务,不动产和无形资产扣除项目明细),我还需要填写什么?
您好,有这个的原值吗
比如,我所有进项发票不含税金额为1805万,其中建设工程进项为1800万,它的进项税为1486238.53元
我把建设工程的进项发票不含税额和税额已经填进增值税进项明细表的第九行了
就是这张表不知道怎么填了
这个就是你进项的那部分,就是你刚才统计的
老师,那就直接保存,不用填了吗?
嗯对是这个意思的