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甲方为工程项目建设方,收到很多乙方施工方开来的进项发票,已经全部抵扣认证统计了,现在在填列增值税进项税额那张报表时,需要把这些进项发票再填列到第九行“不动产”吗?

2023-06-12 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-12 13:20

您好。这个是需要的需要

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快账用户4835 追问 2023-06-12 13:28

老师,那别的地方还需要填列什么吗?

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齐红老师 解答 2023-06-12 13:29

别的地方也不需要了,就是进项和收入

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快账用户4835 追问 2023-06-12 16:20

老师,现在增税税报表(三),也就是(服务,不动产和无形资产扣除项目明细),我还需要填写什么?

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齐红老师 解答 2023-06-12 16:30

您好,有这个的原值吗

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快账用户4835 追问 2023-06-12 16:34

比如,我所有进项发票不含税金额为1805万,其中建设工程进项为1800万,它的进项税为1486238.53元

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快账用户4835 追问 2023-06-12 16:36

我把建设工程的进项发票不含税额和税额已经填进增值税进项明细表的第九行了

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快账用户4835 追问 2023-06-12 16:38

就是这张表不知道怎么填了

就是这张表不知道怎么填了
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齐红老师 解答 2023-06-12 16:41

这个就是你进项的那部分,就是你刚才统计的

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快账用户4835 追问 2023-06-12 16:45

老师,那就直接保存,不用填了吗?

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齐红老师 解答 2023-06-12 16:46

嗯对是这个意思的

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您好。这个是需要的需要
2023-06-12
这次你你直接认证就可以的,这样子一正一负
2023-02-13
你好,不需要做账务处理,你直接重分类就行,因为你帐上根本就没有其他流动资产这个科目
2023-07-14
你好,发生了销售折让,购买方必须认证了发票才可以啊,要不你整个发票都抵扣不了。
2021-10-19
您好, 1.您需要正常在附二填报进项税,然后在主表里填在即征即退进项税里。 2.获取后,更改到即征即退一列里。 3.这一行可以空着不填,我们公司一直没填过。 4.需要申请办理,先按13%缴纳。
2020-09-09
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