已经计提的不用调理 ,后期折旧进行调整

自行建造的固定资产,按暂估价转入固定资产,办理完竣工决算手续后调整原来的暂估价值,不需要调整原已计提的折旧额?暂估和竣工的价格不一样,以后每个月按新的折旧吗?这个新的折旧和原来的折旧,是怎么算的
老师好,一个库存商品错入到固定资产,已经计提了一年多的折旧,现在才调整,今年以前计提的折旧需要:借累计折旧,贷以前年度损益调整,那今年上半年计提的折旧要怎么写分录
公司2021年建了几条新船,然后暂估1200万入了固定资产,现在已经收齐发票了,要从在建工程余额结转到固定资产,调整固定资产的价值。那之前的折旧需要补计提吗?这个月调整,下个月才会按照新的固定资产价值折旧对吗?
2023年2月份暂估了办公楼200万入账固定资产,中途陆续收到发票进来,次年3月份完工合计210万。2023年2月暂估入账一固定资产,并每月计提了折旧,中途陆续收到发票入账一在建工程,那到次年3月完工210万时,怎么调整折旧和固定资产原值。
老师。请问今年补提了2022年一年的固定资产折旧,如果到明年,企业所得税汇算年报,需要调整吗,小会计准则
老师你好,现在数电发票的校验码在哪找啊
老师请教一下,9月有笔进项票抵扣了,税务老师让调出来,怎么做分录呢
公司取得了增值税电信服务的通信费,为什么是不征税项目?
老师,在邮政订阅报刊税率现在是多少呀?
购买书籍进项税额专票可以抵吗
一般纳税人开普票的话,对应的进项发票还可以抵扣吗
老师请问一下,老师,请问一下,更正了23年的增值税申报表做了进项税额转出,补交了增值税和滞纳金,分录怎么写?借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-查补增值税 -附加税 借:应交税费-查补增值税 -附加税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款 这个分录里是不是哪里有问题,麻烦指导一下,中间那个未分配利润应该换成借进项税额转出吧,要不然进项税额转出不就有余额了
老师,请问公司租了个一个房子,租赁期限是明年的,现在把发票开出来了,这个怎么入账合适
老师,您好!加装电梯的施工跟电梯设备的购买,可以电梯设备是固定资产,施工费直接费用化?
老师1%和3%的票是属于专票还是普票,如果是普票能抵扣吗
明年固定资产确定价值后,需要调整的折旧也在明年调整,计提多了怎么做分录呢
后面少计提就可以了
这样的话汇算清缴是不是也不用调整了
是的,汇算时,不用调整