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老师请教一下,9月有笔进项票抵扣了,税务老师让调出来,怎么做分录呢

2025-12-05 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-05 11:08

现在做进项转出处理即可

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快账用户4373 追问 2025-12-05 11:08

分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-12-05 11:12

是费用类还是商品类专票?

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快账用户4373 追问 2025-12-05 11:24

服务费专票

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齐红老师 解答 2025-12-05 11:24

借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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快账用户4373 追问 2025-12-05 11:30

老师 刚刚查了下账,这笔会计挂的是成本,借:成本 10000进项税100 贷银行存款

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快账用户4373 追问 2025-12-05 11:30

还得麻烦老师给出具体的分录

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快账用户4373 追问 2025-12-05 11:30

我是小白一枚 谢谢lao sq

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快账用户4373 追问 2025-12-05 11:31

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-05 11:32

借:成本 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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快账用户4373 追问 2025-12-05 11:37

老师 借 成本金额是?

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齐红老师 解答 2025-12-05 11:37

借 成本金额是 进项转出的金额

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你好,你这个要做的话有点麻烦,借,应交税费,应交增值税进项税额。贷,以前年度损益调整要去跟进以前年度的汇算清缴申请退税。
2025-03-11
你好 那么你这个发票就放在一旁,不需要账务处理阿
2022-06-06
你好,你的进项和进项转出有余额,是这个意思吗?想要做平这两个还是怎么了?
2024-02-23
您好, 借:应交税金-应交增值税-进项转出  200000  贷:应交税金-未交增值税   200000  借:应交税金-未交增值税   200000    贷:银行存款  200000 有没有让我们补所得税啊,所得税就做交税部分的分录 1、借:利润分配  贷:以前年度损益调整 2、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 3、借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2023-04-06
您好, 我前面回答你了,是还没明白吗?
2023-10-18
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