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老师,有一笔无票支出在汇缴清缴的时候 纳税调增了,现在发票来了,这个该怎么处理。能不能不更改汇算清缴表,账上又该怎么处理

2025-12-04 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-04 15:16

发票来了重新修改原来的汇算,改为不纳税调增

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发票来了重新修改原来的汇算,改为不纳税调增
2025-12-04
你好,可以在明年汇算清缴的时候调整。
2021-07-19
你好,那你纳税调增了吗?如果没有的话去修改汇算清缴 该补税的补
2023-06-26
你好;你是跨年了 走未分配利润去做; 然后去调表; 账不动 这是要改
2024-05-16
年度,将该笔发票的成本费用作为2022年度成本费用支出,调整该笔支出金额,作为税前扣除。 具体账务处理如下: 1.借:以前年度损益调整(发票的金额)贷:银行存款等 2.借:应交税费——应交企业所得税贷:以前年度损益调整(发票金额×25%) 3.借:利润分配——未分配利润贷:以前年度损益调整(发票金额×75%) 4.如果涉及到提到盈余公积,则借:盈余公积——法定盈余公积贷:利润分配——未分配利润(发票金额×75%×10%)
2023-09-27
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