你好,做汇算清缴纳税调增,有导致补交所得税吗

老师,员工发生的费用实际2000块,就是那种高德美团评论的,开不了发票,他找的替票2100,这种可以报销嘛,
朴老师,这个汇率的新规则,开发票用这个。那么收外汇,结汇用哪个汇率
老师,公司对公账户付公积金的分录是怎么写的
我2月份建账 起初余额未分配利润-159000为什么2月份结账没有本年累计
公司股东转股,个税是自己私人去大厅刷卡,这个缴税不用做账吧,没有通过公司给钱
请问企业短期投资,买的理財产品收益,是走投资收益科目吗?
个税手续费返还填写在附表一6%、未开票列,主表第一行有合计,但是下面几行明细未体现没有关系吧,金额不含税是3535.78
老师 材料暂估入库和次月收到发票冲暂估的会计分录怎么做,例如1月份根据收料单入库不含税金额50000元的材料,2月份收到发票含税价56500元
办公室买的工艺品摆件,进项可以抵扣吗
邹老师,接着上次的问题,你好,少计提的税款是需要补计提的。 你调整了以前年度损益金额,同事调整 无票支出金额,这样不要形成退税就好了
由于亏损,所以没有缴
你好,由于亏损,所以没有缴,就暂时不需要做账务处理
账务上不用处理吗,可是这样不是就一直挂这暂估吗,这样可以吗
你好,由于亏损,所以没有缴,就暂时不需要做账务处理 今后取得了发票,需要冲销暂估入账,然后根据发票做购进分录
这样的,就已经确定发票拿不了了
你好,已经确定发票拿不到了,就需要冲销暂估,然后做无票购进处理
请教无票购进处理是怎么做?
你好,无票购进处理 借:库存商品,贷:银行存款等科目
老师这样做对吗,1冲暂估.借库存(负数),贷应付—暂估(负数)2、借:库存,贷:现金
你好,如果购进是通过现金付款,是这样处理的