同学,你好
核心看两点:是否签订了书面合同,以及合同内容是否属于技术合同范畴
1. 看合同形式
必须签订了书面合同才可能涉及印花税。如果是口头协议或内部研发记录,通常无需缴纳。
2. 看合同内容
这是关键。只有合同内容属于以下技术合同范畴才需缴纳:
技术开发合同:就新技术、新产品、新工艺等进行研究开发所订立的合同。
技术转让合同:包括专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可和非专利技术转让。
技术咨询合同:就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等。
技术服务合同:一方以技术知识为另一方解决特定技术问题(如改进产品结构、改良工艺流程、提高产品质量等)。
3. 看税率
如果合同属于上述技术合同,则按合同所载金额的万分之三贴花。
简单判断方法
记住一个原则:只有涉及“技术”的合同才需要缴纳印花税。如果合同内容是一般的法律、会计、审计咨询,或者常规的加工、修理、广告、印刷等,就不属于技术合同,无需缴纳。

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
没有合同,只是开了广告服务*设计制作的发票,需要交印花税吗?是合同双方都要交吗?购买方和销售方在印花税核定的都是技术合同。
老师,我们和客户签订技术开发委托合同,我司是销售,按内容是开具技术服务费6%,但是其中合同条款有研发样机的材料费用,这个材料也是我司投入的,那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊?如果是又如何避免呢?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
老师您好,贷款担保费取得发票,在汇算清缴时填在什么地方 ,可以所得税前扣除吗
老师,就是12月份多计提了工资,我1月份给她冲掉了,汇算清缴的时候还需要调增吗,如果调增了,那我2026年的费用又冲了一次,这样怎么处理呢
个体户,老板个人卡转给公户,用于发工资!老板转账时备注写什么?
老师,我有个自用的设备,大概价值 40000 元,我想以不带票的方式卖给别的公司,账务税务上怎么处理可以不用交税。
小规模纳税人企业,公司是做保安服务行业的,我们给甲方开1个点普票,员工工资是走劳务的,劳务公司给我们开6个点的差额发票,想知道这样的走账方式有风险吗
去年异地预缴的企业所得税今年退税了 会计分录怎么做啊
车船税需要做计提吗? 缴纳车船税 借:税金及附加—车船税 贷:银行存款 分录是这么写吗?
请问砂石加工生产销售可以做简易征收吗?有什么文件吗?
实际支付给员工的工资是指?工资发放期,还是工资所属期?
老师,样品出口没有报关账务怎么处理?
是委托其他企业研发的软件,然后再卖给客户,或者嵌入设备一起卖出去。也有自主研发的,
你这个情况,比较类似:技术开发合同
买进来或者自主研发的专利权然后卖出去是按产权转移还是买卖合同
同学,你好
产权转移
买进来的专利权也是按产权转移交印花税吗
同学,你好
嗯嗯,是的
委托其他企业研发的软件,然后再卖给客户,或者嵌入设备一起卖出去。也有自主研发的,嵌入设备按什么交印花税
同学,你好 买卖合同