这是错误分录吗?正确分录是什么?

老师好,公司买车,4s店做的是一年无息贷款,我怎么做账? 借:固定资产 贷:其他应收款-个人 银行存款 这样可以吗?
老师,我发现五月我有一笔分录做错了,借银行存款10000贷主营业务收入和增值税,我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税,我不想把原分录全红冲再作一张正确的,我可以这样做么,墒要写调整五月几号凭证,然后借方红字银行存款,再借方应收账款,就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。,
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师我1月份写错了凭证,我们卖了一台打包称,当时我的分录是借银行存款1300,贷,其他业务收入1300元,打包称买的时候1000元,当时入账记入了固定资产,卖的时候我没有冲减固定资产,而是记入了其他业务收入里面,当时的分录是,借库存现金1300,贷其他业务收入1300,现在我怎么调账,写分录
汇算清缴,填写职工薪酬明细表时,像企业25年有发生离职补偿金,那这部分金额计入到哪个项目?
老师,股权转让,注册资本金200万,未分配利润2331169.51,盈余公积1698367.37,转让股东占股40%,是先分红在转让股权,还是连未分配利润,盈余公积一并转让给新股东
老师,我们公司投资对方公司占股百分之二十,溢价投资,对方公司百分之80,被投资公司的做账报税由我们做,银行付款流程先是我们制单后他们复核,这些个流程对吗,怎么感觉哪里不对
老师您好,贷款担保费取得发票,在汇算清缴时填在什么地方 ,可以所得税前扣除吗
老师,就是12月份多计提了工资,我1月份给她冲掉了,汇算清缴的时候还需要调增吗,如果调增了,那我2026年的费用又冲了一次,这样怎么处理呢
个体户,老板个人卡转给公户,用于发工资!老板转账时备注写什么?
老师,我有个自用的设备,大概价值 40000 元,我想以不带票的方式卖给别的公司,账务税务上怎么处理可以不用交税。
小规模纳税人企业,公司是做保安服务行业的,我们给甲方开1个点普票,员工工资是走劳务的,劳务公司给我们开6个点的差额发票,想知道这样的走账方式有风险吗
去年异地预缴的企业所得税今年退税了 会计分录怎么做啊
车船税需要做计提吗? 缴纳车船税 借:税金及附加—车船税 贷:银行存款 分录是这么写吗?
错分录,固定资产 和 应收款不对
正确固定资产11800,应收款11800
贷记的银行存款呢,没有错?
银行存款正确
金额对不上,银行存款支付车辆款118000,但固定资产只有11800
我发上去写少了零
全部支付了购车款 直接 借:固定资产 贷:银行存款
借应收款 贷什么?
已经全部支付了,不用贷应收了
正确的分录,应该是这个吧 借:固定资产 贷:银行存款
这个118000元工厂要返回给我。
4月份开始,工厂一直返2400元给我们
收到补贴时,再入账,入营业外收入