你好肯定的,后边每一个月都需要更正下才可以的

您好,22年1月发现20年9月份转让二手车56万,22年1月份已补交增值税,更正增值税申报,但没有更正企业所得税申报表以及财务报表,请问还要跟正20年的企业所得税申报表吗?22年1月账务处理怎么做呢?
22年6月份让更正21年12月份的申报表,要做进项税额转出,12月不做进项税额转出的时候不仅不用上税,而且还有留抵税额,做了进项税额转出之后就需要缴税了,那会计分录应该怎么做?
公司更正了21年5月的增值税申报表,做了进项税额转出,也更正了6月到12月份的增值税申报表,请问22年的需要更正吗?
老师,您好!请教一下去年1-6月份的时候,有税费暂缓缴纳,我1、2月份缴纳了税费,3月份退回了,如果是更正申报表,是在3月份申报表那里更正吗?要更正哪一栏
老师,今天补交22年6月份的增值税,是要更正申报吗
老师请问买了一个笔记本电脑可以加速折旧吗?还是只能计入固定资产然后慢慢提折旧?
计提工资:借:管理费用1000,贷应付职工薪酬1000 发工资时:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000 后因客户账号限额退回分录:借银行存款1000,贷应付职工薪酬1000 再次发放:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000, 这个过程后应付职工薪酬薪酬贷方累计发生是2000,但是申报的实际工资是1000,如果申报工资和应付职工薪酬薪酬贷方比对是存在差额1000的, 又因为我们在季度企业所得税申报表填报中职工薪酬中已计入成本费用得职工薪酬是根据应付职工薪酬贷方发生额取数的,导致这个报表数据总是比实际多1000,这个要怎么处理?
一般个体工商的是要缴税吗 如何申报交税,是按什么来交的
医疗互助保险是什么?
老师,一般纳税人开具电子普票也需要交税吧?那她拿回来的增值税专票票可以抵扣吗?拿回来的普票不能用来抵扣吧这个开出去普票的税额吧?
你好老师,我们是帮学校做装修和翻新的,然后买了很多上下铺给学校,这个发票是计入工程的材料里吗
老师你好,固定资产大改造(机械类),价值22万,原固定资产已经折旧完 ,还有账面,账面是不是需要转 在建工程,改造固定资产名称要变吗
房产税从租部分怎么补申报,是一个月一个月的补申报还是可以一次性补?
老师,增值税申报主表一其中应税货物销售额怎么没包含未开票收入的金额
临时工人要是开不了发票呢?