你好,借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税销项。汇算清缴需要纳税调减。

老师好,2019年4月份的增值税进项税转出,涉及的一系列的会计分录怎么写(增值税、附加税) 2019年4月的那几份发票不能抵成本,已经调整2019年所得汇算清缴表了,那我账务上对那笔调整的成本做账务处理吗?
网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ?因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
请问22年的11月增值税申报有误,更正后22年第四季度的企业所得税申报表也需要更正吗?财务报表用不用一起更正,更正后与账上不相符怎么处理呢,因为账上是在本年度做了未分配利润调整
老师好,6月份更正了22年12月份的增值税申报表,有一笔出口转内销的,账务处理怎么调整,在今年调整,数据都对不上了
郭老师你好,外贸企业,2022年9月,转内销的收入,今年4月份,经管理员确认,少报了收入2528.56元。所以4月份的时候,去税务大厅更正了2022年9月的增值税申报表,附加税申报表,补了增值税,附加税。也更正了税务年报,收入调增了2528.56元。现在针对这一笔业务,要做的会计凭证,麻烦发一下,谢谢。
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
借:以前年度损益调整 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师这样对不对?
你的增值税销售额在哪里修改?在哪一年,如果是今年的话可以,如果是去年的不行。