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老师好,6月份更正了22年12月份的增值税申报表,有一笔出口转内销的,账务处理怎么调整,在今年调整,数据都对不上了

2023-06-15 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-15 09:48

你好,借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税销项。汇算清缴需要纳税调减。

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快账用户4267 追问 2023-06-15 10:42

借:以前年度损益调整 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师这样对不对?

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齐红老师 解答 2023-06-15 10:44

你的增值税销售额在哪里修改?在哪一年,如果是今年的话可以,如果是去年的不行。

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你好,借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税销项。汇算清缴需要纳税调减。
2023-06-15
你好,在1月份调整到汇算清缴的时候到纳税调节 如果你反结账的话,你申报给税务局的第4季度的财务报表和所得税申报表都要修改
2025-02-07
你好;    1. 没有做收入; 那你就补做收入 ;然后去修改之前申报表  补税和滞纳金的 ; 你现在是税务局 查到你少做了收入吗   
2023-01-11
你好,那你章上做的有没有问题啊,章上没有问题的不用。
2023-04-11
你好,同学 补做一笔进项税转出 借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024-01-14
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