你好,借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税销项。汇算清缴需要纳税调减。

老师好,2019年4月份的增值税进项税转出,涉及的一系列的会计分录怎么写(增值税、附加税) 2019年4月的那几份发票不能抵成本,已经调整2019年所得汇算清缴表了,那我账务上对那笔调整的成本做账务处理吗?
网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ?因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
请问22年的11月增值税申报有误,更正后22年第四季度的企业所得税申报表也需要更正吗?财务报表用不用一起更正,更正后与账上不相符怎么处理呢,因为账上是在本年度做了未分配利润调整
老师好,6月份更正了22年12月份的增值税申报表,有一笔出口转内销的,账务处理怎么调整,在今年调整,数据都对不上了
郭老师你好,外贸企业,2022年9月,转内销的收入,今年4月份,经管理员确认,少报了收入2528.56元。所以4月份的时候,去税务大厅更正了2022年9月的增值税申报表,附加税申报表,补了增值税,附加税。也更正了税务年报,收入调增了2528.56元。现在针对这一笔业务,要做的会计凭证,麻烦发一下,谢谢。
郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢
借:以前年度损益调整 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师这样对不对?
你的增值税销售额在哪里修改?在哪一年,如果是今年的话可以,如果是去年的不行。