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老师11月没有销项,但是有比进项税额转出要交税,能不能用进项票抵扣金额不交税呢,?

老师11月没有销项,但是有比进项税额转出要交税,能不能用进项票抵扣金额不交税呢,?
2025-12-05 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-05 17:44

有多的进项可以抵减转出的进项

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快账用户3091 追问 2025-12-05 17:59

没有销项也是可以进项抵扣的吧

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齐红老师 解答 2025-12-05 18:04

是的,可以那样子的

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相关问题讨论
你好,同学稍等,老师看一下。
2025-12-03
你好,是的,你说的很对的
2022-01-16
你好,进项转出一般是不允许抵扣的,比如福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,免税或者减易计税对应的或者是开了附属发票的。
2024-07-24
按这个思路做: 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-24
你好,借成本费用贷进项税额转出。
2023-04-11
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