您好,可以的,这种能抵扣,计入差旅费中

不是公司员工,但是是以合作方的身份出差(费用我们公司承担),这种情况的车票之类的所有差旅报销可以报吗?就都计入业务招待费?差旅费可行吗?
老师您好!员工出差按公司规定取得的出差补助,应入哪个会计科目呢?这个是不是可以不用提供发票呢,直接在差旅费报销单上写上补助金额,这样的操作是不是也可以在税前扣除呢?
老师,那报销的差旅费中,餐饮费没有发票的,可以入管理费用-福利费,这个也是不能按工资14%抵扣所得税吗
老师,员工出差的误餐费可以直接入差旅费吗?还有员工的私车公用,按公司的文件,1元 1公里,拿发票回来抵消,如果发票130元,公里数120公里,那么只按120元给员工报销,这120元也是直接入差旅费,可以不
老师你好,我想问一下,就是嗯公司出差做那个飞机票,然后呢也开了两种票,一种是嗯机票产品的项目名称,这个发票,还有一个是代理服务,嗯,这都是坐飞机产生的这个发票,嗯,我这两张都归于差旅费可以吗?这都归于这个管理费用差旅费
老师,您好,方便解答下这个问题吗?年终奖若分多次发放,是否可合并申报全年一次性奖金
老师:小规模纳税人2026年2月收到设计费发票285000元,工作进度是65000元,实际也是支付了65000元,这个账怎么做
老师,25年暂估220万,26年做账是一次性冲回220万还是,收到一笔发票冲一笔?
老师好,员工个税已申报一年,发现员工名字有个字不对,身份证号是对的,个税扣缴端怎么处理呢
老师,想问一下,对于已经开完的增值税票,且已经入账一年后,突然要拆成两张票,可以直接在电子税务局上红冲并重新开票吗?是否对公司来说有什么风险?
请问应付账款暂估为贷方怎么处理
25年10月11月出口,能退26年二三月份的进项票吗
老师,请问一下民办学校的增值税和企业所得税是免的吗
你好,请问我在25年的时候转出一部分材料成本,36年我需要年度汇算清缴补交所得税,我应该怎么做账呢?
审计报表重分类调整后应收账款过大,怎么看原因?写说明
老师,就是火车因为临时有事,来不及赶火车产生的这种手续费的退费。
老师,您好!就是像这种住宿的。因为要临时赶回来。又退不了钱的,这种开了票公司也给报销,这个是不是也可以抵扣。只有差旅费还是不可以啊?
可以的,这个也是出差产生的