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老师,库存商品盘亏,借待处理财产损益,应交税费/应交增值税-进项税额转出,贷库存商品,分录中进项税额转出月底怎样结转这个科目

2025-12-06 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-06 16:41

不需要单独把应交增值税-进项税额转出转平的, 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户1234 追问 2025-12-06 16:43

那一直有余额了

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齐红老师 解答 2025-12-06 16:47

是的,正确申报了增值税就行,不管那个余额

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快账用户1234 追问 2025-12-06 16:52

好的老师,

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齐红老师 解答 2025-12-06 16:54

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,这个实务中一般没有结转的
2022-01-08
同学你好 第二个贷方要做 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 然后第三个分录做 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税
2023-02-22
关键是你们是否实际支付了?业务是真实只是发票有问题?
2024-02-21
对的,是的,正确的。进项和进项转出分别结转到转出未交增值税就可以了。
2023-05-07
你好,你的会计分录是正确的
2021-09-23
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