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我公司9月份开销售发票,因为进项票还没有回来就全额缴税了,10月份进项回来了,我留底了,但是没有库存商品了,我公司是商贸,一进一出,没有库存,这留底咋办?
老师好,我1月份商品入库由于没有收到发票所以做了暂估入库,1月末结转成本。1月份库存商品为0。现在6月份商品发票收齐,我冲暂估重新入库,库存商品-暂估科目贷方一直有余额,这个怎么调整呢?
老师 如果这个月有库存商品 精品 没有精品收入不用结转精品成品吧
老师如果5月份卖出一个商品,有关这个商品没有库存,也没有与供应商签订合同也没有拿到相关发票,这个确认收入就不能结转成本吧,有关这个商品也不可以去暂估库存吧
老师,2月份有收入147964.6,当月没有进项,然后当时结转成本的时候将库存商品暂估了,分录是借:库存商品,贷:应付账款-暂估,结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品。3月份没有收入,但是有进项发票进来,这个可以冲减2月份的暂估吗?
老师 自建房没有发票不知道价值 现在办了房产证 怎么缴纳房产税和土地使用税啊 没有计税依据
刷脸门禁系统入什么费用啊老师
老师,营业执照地址是五纬路23号院内5-6跨框架车间及车间北侧,章程地址是五纬路23号-1,这个怎么办?
老师,请问下国有企业采购进来的物品,没有入固定资产,现在不用了可以直接卖吗,还是要像固定资产一样走资产处置程序
老师,我们公司目前在前期建设期(买土地建厂房),然后请的项目经理,他得工资我怎么做会计分录,是进管理费用么?
汇算清缴37张表格丛哪里打印老师
高新技术企业,企业所得税=企业利润总额×15%(凭高新技术证书),研发费用加计扣除100%,按100元变成200元的的研发费来 (所得税申报的时候填写) 先进制造业加计抵减增值税5%,工信部名单才可以抵减。 这样理解对吗
老师,之前股东转账到公司,没有备注投资款,去年底都做进了实收资本,现在老板要把钱拿回去,是不是可以调整一下账务处理,把计入实收资本的钱调为其他应付账款,更正一下去年的相关报表?
老师 自建房没有发票现在要做为公司的固定资产 可以入帐啊
老师,不知道进项,知道税负,知道销售额。税率13%如何测算交多少增值税
10月、11月无收入,库存商品不用结转,进项票正常入账即可。
那11月份有收入该怎么结转,结转多少呢
说错了,是12月份有收入,结转多少金额
收入成本费用都分别结转到本年利润 本年利润的余额结转到利润分配未分配利润
那12月份有收入,10月份和11月份的还有12月份的库存商品可以加起来结转到主营业务成本吗
卖出去的库存商品做了收入才可以结转成本