您好,是的,这个你要把前面的也要做了才行

老师,快帮帮忙,我一直找不到问题,我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢,附件1、2分录是:第一笔是发现4月份的分录做错了,没有写销项,所以红字冲了4月份的分录,第二笔调整是正确的分录,第三笔销售负数是,4月份有笔发票开错了,5月份开了负数发票,然后又开了张蓝字发票,这个月就这几笔,为什么会是负数呢
客户3月份想要一张价税合计8500的票面,没有汇款进来,我们就先给他开了票,4月份他汇款进来了,说不需要发货,就抵扣之前的欠款,之前的欠款是没有开票的。像这种分录,我们3月份要做怎么做呢?4月份收到款了,抵货款这个又要怎么做呢
老师,我们公司有一位员工5月份社保开始转到自己公司的,之前发工资都是外包发,之前外包报个税都是当月报当月的,就是4月份工资在4月份的征期里申报的,然后我们公司是4月份工资是在5月份征期里申报的,所以现在就相差了一个月,他现在个税上查就是6月份没有申报,那现在要怎么搞,我们现在7月份已经给他申报了5 月份的工资 就是现在只有6月份没有申报,影响他积分了,5月份申报了,然后就到7月份了,6月份没有申报 我们公司是6月份申报4月份的工资,但是他4月份的工资是外包那边5月份给他申报了,所以6月份也没有他的,现在要怎么办
老师,个体户,之前都没有做过账,现在从7月份开始做账了,第二季度的税费、社保费是7月交的,我就直接借:应交增值税贷银行存款好像不太对,但是我如果把4-6月份开的发票全部做上又收入太高了….
6月份的客户当月对账,9月给了一部分货款,没有对账,11月发生一笔业务给了现款,但是之前的货款有部分欠着,本月还要对账吗
2月忘记把制造费用结转到管理费用,2月已经结账,请问在3月怎么处理?
你好,老师我3月收个税返还手续费,这笔收入要申报增值税吗?急
老师,厂家给的赠品(没发票)我们正常销售应该咋做账
老师,个体户经营所得是提取的数据,不含税销售额,为什么我的老师,让我加上免税的金额,说免税金额计入营业外收入,也算利润
老师您好,报表上的其他应付款非常大怎么办呢
去年亏损,申报今年1-3月企业所得税有盈利,不会自动抵扣吗?要先交税吗?
你好,我想问一下这个题目到底哪一个才是正确答案?
老师好,想咨询一下零基础考注册会计能过吗?
郭老师,利润100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,解除劳动合同一次性补偿金,的申报问题是不是需要在附表填写的时候填写一个免税收入啊,