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想问下公司9月份开始收购了一家公司,合同签的是9月份,那么这家公司9月份之前的账本都要拿过来嘛?还是只管9月份之后收购后的账本,

2025-12-08 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-08 10:00

您好,这个只管收购后的就可以

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同学你好 1、以前费用都入过账了,发票回来,只用把原来的红冲掉,再做个正的就可以。 借:成本费用-负数(原来数) 借:成本费用(发票数) 2、而且我司也开出去了一部分销售发票,这要怎么做账呢? 答:借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-10-21
学员你好,如果发票开给你们,你们也开出去,那么不能做代收代付,得做收入成本
2022-10-21
是的,是的,是的,是的,也可以12累计数减掉之前的9月累计数
2020-12-19
你好,正在回复题目
2025-10-22
1. 配比原则:6月成本对应6月收入,需调整确保与7-9月申报的6-8月收入匹配;9月收入10月确认的,成本应在10月结转。 2. 部分结转:可结转6-8月中与当期申报收入对应的未匹配成本,需有收入支撑,不可无收入结转。
2025-10-21
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