借:应收账款 贷:预收账款-待确认收入 应交税费-增值税-销项税 按月摊销租金收入 借:预收账款-待确认收入 贷:其他业务收入

我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
收到学费分录:借:银行存款20000 贷:预付账款20000 分摊2年:借预付账款:10000 贷:主营业务收入10000 现在学生退费19000元怎么冲账,做会计分录啊,分摊怎么冲掉。求老师解惑
老师,我们是做停车场运营的,跟地主谈合作,地主出场地,我们出设备,停车收取的停车费收入我们跟地主平分,那这个收入打给地主的时候要怎么做分录呢?需要报个税还是什么税吗还是说属于开发票做费用?
老师你好,我们有个场地平整费4万多,这个场地做临时摊位出租的,说不准这个临时摊位能维持多久,我可以将这个场地平整费入到主营业务成本吗?
老师,我们从别家那里租了个场地,然后我们再把场地租出去了,收进来的场地租赁费发票分录怎么写?出租出去的收入是记入主营业务收入还是其他业务收入
公司要办理资质,中介让把税务系统的报表改了,现在报表的资产金额是600万,让改到2000万,等公示完再改回来
老师,我是小规模。我的10月份开了15000,11月份开了33000。我这个月开到12万,要交增值税吗?
税务已经注销,但是发票还没开完,现在又要开发票,咋办,能不能让他凭注销通知书,做账
老师,预收的一年的场地费,12万,怎么做账啊,主营业务收入,我们平常分摊里,
请问老师公司购进材料都是钢筋之类的直接送到现场,现在库存商品有700多万,税务局让我们确定收入,这个合理吗?该怎么和对方沟通呢?
公司让我去银行办理业务委托书有风险吗?
应交税费重分类是怎么分的嘞?
老师,发票已开出,但进项发票月底还来不了,可以缓交增值税或其他办法吗
老师,我公司有场地,和房产,但是都是未出租使用,闲置的,也需要缴纳房产税和城镇土地使用税吗
老师,我做账暂估了80万成本,如果12月底要不回来发票,要补哪些税?要补多少钱?怎么算的,是小型微利企业
金额怎么写啊,麻烦写一写金额
税是不是一笔计算
12万已经收到了
借:银行存款12 贷:预收账款-待确认收入 应交税费-增值税-销项税 一笔确认增值税 按月摊销租金收入 借:预收账款-待确认收入 贷:其他业务收入
税费是,12万,一笔计算吗,还是税费也分摊
增值税一次性交,收入才分摊
好的,谢谢