别加进原合同开票!会多确认收入、多缴税,还可能有虚增交易风险。7 万代垫费单独向客户收回(冲其他应收款),或单独开 “经纪代理服务” 发票(按 6% 计税)。

老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
请教大神们一个问题 有个客户跟我们合作了十几年,之前我们跟客户结算返利时,客户是直接在当前货款扣减返利金额支付的,而我们的通过后续订单一单单扣减的。返利时扣减存在时间上的差异。 客户现在换了个抬头跟我们合作,在结算旧抬头的货款时,说我们还差她们十几万发票,要把票给了再付。但是我们账上的订单金额跟开票金额是一致的。 对此我们也提供了订单清单,发票明细还有收款记录给客户核对。由于时间太久,我们双方的财务都换了几手人,她们也提供不了完整的发票验收记录给我们核对。请问我们有什么方法可以查到这部分查额的发票校验情况吗?
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
不是,我就是觉得这个7万不是我们白白收到的呀,本来这个融资款也是他们的呀,
7 万是客户该还你的代垫费,不是新的交易收入,单独收回来冲 “其他应收款” 就行,加进合同开票反而会让这笔代垫款变成你司的收入,多缴税还不合规。
这个收入税费他们是把税费都给我们了的
朴老师,我想请问一下,我做六家公司的账,但是都只有一套账,现在老板要求每个月黑他报利润表和资产负债表,那这样哟是不是就完做两套账了呀
同学你好 对的 就要两套账了
能不能不用两套账做手工的也能让他看得懂的办法呀,而且我们这个员工都是共享的,就这10个员工服务这六家公司,我真的都不知道怎么归这个成本
同学你好 这个可以的
老师,我想请问一下,我们老板不是有四个公司嘛,以前只有一套税务账,现在老板想要我给他报真实的报表,我可不可以把这四个公司融合在一起做一套真实的报表呀,因为如果我分开的话,要分几个账套去了,最主要,我们公司这么多人就服务的这几家公司,首先人工这一块就没有办法分开去,所以融合在一起做一套账我觉得最好的
内账的话可以在一块的哦
那我收入的确定怎么确定呀朴老师,还有我如何在内账里把这些东西分开的,只有设置二级科目
你可以设置明细来确定的
好的,意思这样是可行的对吗
嗯 这个是可以的哦 用明细科目就可以 你可以做两份 一份合并的 一份分开的
没有时间哦,呵呵,老师