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老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,我是出纳,现在遇到一个问题,平常我们以现金账为主,比如收到顾客的一笔货款,打入公帐,我们是商贸公司,那这笔收入会做进现金销售再转行,转入公帐,现在遇到一个问题,公司现在购买产品需要公帐打款50万,老板从现金帐转30万到公帐,另外20万是以公帐名义贷款,贷款额直接到公帐上,现在我想请问:1,现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万,但实际没这么多,所以贷款20万,如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款,但是现在是贷款这20万,我应该怎么做账呢,老板说先从现金帐上直接扣除20万,可以这样吗,那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
老师,我们销售服务,顺带赠送的有笔记本和笔之类的东西,我们购进得时候,借:库存商品 贷:银行存款,给对方开发票的时候,对方让直接开服务类的发票,不提现这个赠送的本子和笔,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。请问赠送的这个笔和本子怎么下库存呢
老师,有一个小规模食用菌A有限公司,个人(包括股东)打到A基本户,比如50万,然后A公户对公转账给另一公司50万并收到B公司的50发票,有合同,都 是采购一些黄沙水泥,钢材建设厂房用。(类似这种有很多笔,不用的个人打进来,再对公转给不同的公司采购材料) 我的问题是: 1.收到个人打进来的款,借:银行存款 50万 贷方是什么呢? 2.对公转账采购钢材建厂房: 借:工程物资50万 贷:应付账款-B/C/D公司 50万 借:应付账款-B/C/D公司 50万 贷:银行存款 50万 所有材料采购完, 借:在建工程50万 贷:工程物资50万 完工之后:借:固定资产-厂房50万 贷:在建工程50万 这个思路对吗老师?(实际所有流水走完,我们收到的个人款和采购材料款远超50万,大概1400多万)
老师下午好,我们公司做钢材的,21年给工地送货每次货到负责人签收,签收单拿回来我们开发票隔月结清货款,后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了,就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了,但是对方公司不承认不付款,我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司,对方公司起诉签收人,最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们,,可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还,我们送最后一批钢材合计金额是600万,发票还没有开具,当时这批货财务是做了发出商品,,现在三年了收款遥遥无期,钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的,想请你老师,我这发出商品600万要一直挂着帐吗,,怎么处理税务这款才合规呢
老师火车票如何做账呢 ?
请问老师公司购进材料都是钢筋之类的直接送到现场,现在库存商品有700多万,税务局让我们确定收入,这个合理吗?该怎么和对方沟通呢?
老师,实际及发放的工资比计提的工资多,是可以的吗?
供应商的做错规格,扣款怎么做分录
老师,我们给甲方做了智能化设备安装。但是甲方要求我们开票只开服务费,那我们采购安装的设备如何出库,
老师 出口发票一定要开吗。开普票吗。 人民币收汇 开发票需要注意什么
老师请教下 ,这个月有张进项专票部分红冲,分录是?
老师,麻烦问下,一般纳税人企业,符合小微企业,哪些税可以减半征收
老师好 高新技术企业,第三方中介那边产生的查新年报告费用进什么会计科目,谢?
新建公司,股东投入资本到公司,需要什么流程,变成注册资本
您好,让确认收入合不合理要看业务是啥,如果公司是卖材料给客户且合同约定货到现场就算交了货那税务局可能合理,如果公司是做工程自己用这些材料那就不合理因为材料是工程成本还没到算收入的时候,先自己查清楚这7000000元里多少是卖给客户的库存商品多少是自己工程用的原材料并准备好合同送货单银行流水项目资料这些证据,然后主动找税务局态度好说我们重视这事自查了想汇报业务模式请指导,如果是工程自用就说这是xx项目的原材料会计上记在原材料和工程施工里最后随工程结算才确认收入并出示合同和单据,如果是卖材料但没到结算节点就说合同要求按工程进度结算货虽到但没结算所以会计没确认收入也出示合同,说可能账务有点不规范想按税务局指导改,该补税的部分依法补,再提希望税务局来现场看看或建沟通机制,重点是证明这库存对应的业务没达到税法确认收入的条件。