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你好,老师,我们给客户开卖了10万的货,对方没钱,抵了一批材料9万。这个账要怎么做?

2025-12-08 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-08 17:51

借:原材料 增值税-进项 贷:应收账款

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相关问题讨论
借:原材料 增值税-进项 贷:应收账款
2025-12-08
你好, 你们当时拿到车的时候 借:固定资产30 贷:应收账款30 然后你们销售的时候 借:固定资产清理30 贷:固定资产30 然后 借:固定资产处置损益5 贷:固定资产清理 5
2021-03-27
你好,那对方欠你们钱多少?
2022-12-20
过户给你单位名下了吗?如果是的话,借固定资产,贷应收账款。
2024-01-12
您好 请问您是开具的10万含税发票给对方么
2020-09-29
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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