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老师好,卖给客户一台机器10万含税,但是他们用自己的旧机器抵了6万货款,没给开发票,只付了4万的货款,我中间差额怎么做账

2020-09-29 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-29 12:10

您好 请问您是开具的10万含税发票给对方么

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快账用户1348 追问 2020-09-29 12:11

是的,给对方开具增值税专用发票

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齐红老师 解答 2020-09-29 12:12

那对方旧机器给您单位也要开具发票的 不然您6万不能企业所得税前扣除的

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快账用户1348 追问 2020-09-29 12:14

已经挂账面很久了,应收账款还有6万没到账,老板说他们用旧机器抵掉了,现在让他们开票估计开不出来了,对方转行了

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快账用户1348 追问 2020-09-29 12:18

企业所得税不能税前扣除就不扣了,现在我应该怎么把账做平

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齐红老师 解答 2020-09-29 12:27

旧机器您单位收回后做什么用途

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快账用户1348 追问 2020-09-29 12:28

旧机器卖掉了

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齐红老师 解答 2020-09-29 12:29

您单位收到后又出售了 出售有没有入账

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快账用户1348 追问 2020-09-29 12:30

应该是拆旧机器上面的配件零零散散的卖掉的

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齐红老师 解答 2020-09-29 13:30

卖掉的收入有没有入账

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您好 请问您是开具的10万含税发票给对方么
2020-09-29
 你好     那你之前预付款 做:借应付账款贷银行存款。  买机器:借固定资产  贷预付账款 银行存款   
2021-06-30
你好,那对方欠你们钱多少?
2022-12-20
您好,挂其他应收款老板
2022-06-18
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
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