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老师请看看我算的应交税费的税务局的数据一样的,怎么应交增值税相差5.38,请问该怎么做账务处理?

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2025-12-08 21:29

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你好  你月末结转  应该是先把进项税和销项税分别转转出未交增值税去 。然后 转出未交增值税是贷方余额 你在转未交增值税去缴纳 才对     前面的 3步骤是对的  
2021-01-13
您好 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
2021-07-14
那个差额直接计入税金及附加
2025-10-14
你好,账上再补做0.05,计入营业外支出
2021-10-28
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