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你好老师!九月建的账,现在已经做了9和10两个月的账了,但是当时没有期初数,现在有部分期初数(也就是8月末9月初的往来),现在还能直接输入在期初里吗? 如果不能,那直接做分录做进去等于体现在11月份的发生额里的,这样行吗!?谢谢

2025-12-09 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-09 08:45

你好,不可以的,11月直接做分录进来就可以的

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快账用户8069 追问 2025-12-09 08:51

老师是期初 做不了,还是这样做不妥,还是怎么

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齐红老师 解答 2025-12-09 08:52

你无法录入期初数据了已经

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快账用户8069 追问 2025-12-09 10:13

反结帐两个月的,这样可以吗,是反结帐好还是分录做进去好

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齐红老师 解答 2025-12-09 10:13

反结账有起初数据比较好一些肯定的

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快账用户8069 追问 2025-12-09 14:54

到底哪个方法更好呢,老师!如果是分录,那分录应该怎么写,借应收或者贷应收,那另一方写什么

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齐红老师 解答 2025-12-09 14:54

反结账是最好的目前看

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快账用户8069 追问 2025-12-09 15:00

分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-12-09 15:01

反结账没必要写分录的

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快账用户8069 追问 2025-12-09 15:03

反不了,我需要写分录,做进去,

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齐红老师 解答 2025-12-09 15:04

所有借方科目在借方  然后贷方科目在贷方

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你好,不可以的,11月直接做分录进来就可以的
2025-12-09
你好,你试一下你的软件还能增加期初吗?能的话可以 如果不能的话,那就做到11月份的发生额
2025-12-09
直接张三借方余额1000
2019-09-17
您好,同学,是的,每笔支出都要做凭证
2021-09-24
你好,可以的,反结后做到12月份
2021-03-02
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