你好 你们是年中来建账的话。 期初数据肯定不对的; 你可以调整利润分配去 是的

老师,我现在想做1到9月的资产负债表。期初数是平的,但是我发现只有银行存款期末数减少了,固定资产、负债期末数,所有者权益期末数和期初数都保持一样没变化,这样期末数就不是平的了。 请问这种情况,我应该怎么做才能把期末数调平呢?是把流动资产减少的那部分,也相应的减少未分配利润吗?
老师我调整了2021年的报表把2021的成本减了16万,相对应利润增加了16万,应付减少了16万,未分配利润增加了16万,这样就平了。2022期初数就调整了应付跟未分配利润,同样的方法我调了2022的成本调减16.6万,利润增加16.6;应付减少16.6,未分配利润增加16.6.然后未分配利润年末减年初不等余利润表利润,差额是上一年调整的那个16万,但是资产负债表是平的。这是为什么
你好老师,我们是一家民办非企业培训机构,小规模查账征收企业,现在需要注销这家企业,现在我们的资产负债表期末数情况是 银行存款 借方254.18元 存货 借方12057.50元 固定资产原值 借方19958元 累计折旧 贷方10189.31元 实收资本 贷方200000元 未分配利润 借方177919.63 所有者权益 贷方22080.37元 现在资产负债表期末数就这些,税务局让把帐调平,期末数都要为0,这怎么记账
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
老师,个人所得税汇算清缴怎么操作
我想请教一个问题!1、就是一个公司有两个办公点两个地方的物业发票水电费这样合不合理的?有没什么不好的风险的? 2、老板招待的ktv费之类经常开酒水的发票可不可以噶?3、ktv陪酒的那些开不了发票回来,可以开滴咩发票翻来(如果让ktv方开但系又不给你开服务费)?
老师,预收预付报表太大了,怎么保持资产总额在5000以下?
小微企业所得税怎么减免
老师 我想问下假设采购入库单是2月份入的,但是采购发票是12月入的,12月入会账务凭证上原材料增加,那收发存不增加吧,这样收发存和财务账对不起来吧?我是不是有理解误区
管理层招待费实际发生一大堆,公司起步阶段,入不敷出,发票已经开了,账上没办法报销,怎么处理好呢,已开的发票作废,后面重开吗,没法留着以后做账吧
董孝彬老师,我公司是集团的电商公司,集团的工厂要买货物,打钱让我公司去买,我公司和工厂签了委托代购协议,然后卖家开票开给工厂行吗?
财务结账周期1月到25号,中间都26-25,12月到31号可以吗?
老师,意思是把不平的差额调进未分配利润是吗?
你好; 先调整; 因为 如果期初不平 你看下之前是不是就是调整过利润分配去了
资产、负债、所有者权益的期初数是平的。然后到9月为止,只有资产的期末数减少了,负债,所有者权益那些期末数和期初数还是一样的。老师这种情况不平是正常的吗?资产减少的那部分,对应所有者权益也减少,然后配平就对了是吗?
你好 ; 这样就不对的; 你 对应的资产少; 要么是负债少了或者所有权益少了
老师,期末数据我是根据余额汇总表填的,余额汇总表我看了一下期初数是平的,期末数加起来也不平,和资产负债表是一样的问题。但是确实这几个月只有银行存款减少了,好像会计账做的也没问题,就不知道为什么会出现这种问题。
你好 ; 这个看是不是系统的 公式有问题 。让远程 售后给你看看