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老师,我是简易征收计税的,刚发现上个月开的发票有一张是开出了13个点的税率,发现是项目信息维护忘记改了,这个月红冲可以吧,我这个月申报上个月的税就按实际开的申报,下个月冲红后按3%的税率开一张就可以了吧

2025-12-09 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-09 14:57

你好可以的,你分析的是对的

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相关问题讨论
您好,这个9月红冲了就是冲当月的收入和税费
2025-09-11
 你好 ;           你之前开了 3% 按3%报税了;  你现在红冲了发票  就可以 写 负数的  
2022-08-04
您好。。您13的税率是属于开错的吗?正常应该开9是吗?
2022-02-17
首先啊,你上个月的话是按照你所有开票的金额去升炮,包含那个开错的。那你这个月开了负数,也开了帧数,使用正数和负数相抵之后的销售额去填写申报处理。
2022-10-20
减免明细表免税性质里面选择其他, 然后填写第1列、第3列
2025-11-10
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职称:注册会计师,税务师

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