同学,你好 同一个月,开了红字发票,然后重新开具蓝子发票吗?

上月开的票,这个月冲红,那当月是要加上去算销售额,这个月冲红就要减去这笔算这月销售额来报增值税吗?
老师,上个月红冲了一张上上个月的发票,然后上个月重新开了一个金额一样的,这个月不是要报上个月增值税吗,是不是销售额就可以不加这张票的
老师,你好,就是我上个月开了一个票,应该是开免税发票的,但是我开了一个有税率的票,这个月才发现开错了,然后我就开票冲销上个月开错的那张票,重新开了一张免税的票,然后我就开始报上个月的税,按道理来说,税局是应该把我上个月错开的那张发票是算在里面的,但是它没有把我上个月错开的那笔没有算在里面,我是这个月才开票冲销的,应该这个月的冲销的是留着下个月才申报的,它就默认我这个月开票的这张和上个月的那张相互抵消了。
老师,上个月缴纳增值税后,红冲了一张上上个月的专票,然后上个月重新开了一个金额一样的专票,这个月的纳税申报表该怎么填写?
老师,上个月开具一张增值税专用发票,这个月得知金额填错了,可以直接把上个月冲红了再重新开吗
就是又重新开了张票
同学,你好 同一个月,一正一负,可以相互抵消
报税销售额需要填吗
同学,你好 一正一负,不用填的
老师,附加税是根据增值税百分比计算的,这个增值税指的是销项税额还是什么
同学,你好 增值税=销项-进项