您好,这个相当于是法人代付了
借:固定资产
贷:其他应付款
借:管理费用-折旧费
贷:累计折旧
这个和长期待摊费用无关

老师你好,营改增之前单位开票,工程款未付是怎么做分录的呢?
老师单位2021年3月份买了一辆二手车,当时做分录时是预付账款分两次付完的款。没有进入固定资产,现在又顶账了。怎么做分录
老师,你好 单位收到了房租发票,这个怎么做分录来?后期摊销? 不到一年的,是不是不能用长期待摊费用?
你好,租的工厂装修买了电线电缆发了五万多,分三次付款的,付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗, 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢
老师,你好,公司买的一辆电动车,9月份计提折旧结束了,我做的分录是借:管理费用-长期待摊费用 贷:长期待摊费用,接下来怎么操作呢?
法定盈余公积可以不提吗
员工发生意外,11月公司银行出了他赔偿金20万,做了管理费用-职工工资切报一次性补偿金个个税。那么12月收到保险公司赔偿38823.49元要怎么做分录
公司是做抖音直播的,主要成本是员工直播工资,员工的工资计提的时候可以计入主营业务成本科目吗
老师麻烦问一下,就是上季度计提的利润表的所得税费用比实际缴纳的少了一毛,这个要怎么调整
老师,25.年4季度开票超过30万,这个季度先缴纳了,是吗?然后我一季度作废了几张发票,低于30万了,是不是可以,二季度申报,可以退税?
老师你好,两个公司都给员工报了工资,这个还有办法补救吗除了缴税
老师还问一个问题,合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
老师,供电公司给我们开电费发票,我们代收商铺电费,税务局说不能不符合代收代付,要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税,我目前做账感觉有问题,你帮忙看看,多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款
实际支付给职工的应付职工薪酬,是否包含1月份发放的24年12月工资
对公账户支付了货款,但是对方一直开不了发票给我公司,一直挂在预付账款
为什么不能用长期待摊呢
不需要用这个直接折旧就可以了