你好,收到发票冲预付,剩余未付款部分挂应付账款
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
某事业单位(小规模纳税人)2×21年发生如下经济业务: (1)采用财政直接支付方式支付专业活动用设备维修费20万元,(2)通过单位零余额账户支付后勤部门管理费用10万元, (3)计提非独立核算部门固定资产折旧5万元, (4)按核定的预算定额上缴上级单位款项8万元, (5)用非财政拨款收入支付附属乙单位补助款项15万元, (6)用银行存款购买6个月期限国债5万元, (7)计提短期借款利息6万元,偿还长期借款本金12万元、利息0.2万元, (8)向灾区捐赠现金10万元, (9)对外捐赠办公用电脑一批,电脑的账面余额为开元,已计提折旧5万元, (10)专业部门领用一批专用材料,实际成本2万元, (11)年末计提本年应纳所得税税额2万元, (12)通过银行存款缴纳罚款支出3万元。 分别财务会计和预算会计逐一确认应确认的各项费用及其金额和各项预算支出及其金额。
单位维修水电设施费用较大,前期预付了部分账款,后期施工方开来发票,企业没有付清余款,如果计入长期待摊费用怎么做会计分录
一、目的:练习行政事业单位公共基础设施的核算。 二、资料:某行政单位20×4年发生如下经济业务: (1)新建一项公共基础设施,向施工企业预付工程价款200000元,款项通过财政直接支付方式支付。 (2)发生构成待摊投资的相关费用35000元,款项通过财政授权支付方式支付。 (3)根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程价款总计500 000元,扣除预付工程价款200 000元后,差额300 000元(500000-200 000)通过财政直接支付方式向施工企业支付。 (4)公共基础设施建造完成并交付使用,在建工程的成本为535000元(500 000+35 000)。 (5)发生一项公共基础设施的日常维修支出26 000元,款项通过财政直接支付方式支付。 三、要求:根据以上经济业务,为该行政单位编制有关的会计分录。
企业所得税年报资产损失税前扣除及纳税调整明细表,只能确定款收不回来报损才能填吗,计提坏账能在这张表调增吗?
个人所得税计提并发放分录
假设信用证开了10万(其中3万元是保证金),支付保证金时,借:其他货币资金-信用证保证金3万,贷:银行存款3万 另外7万计入哪里短信借款吗。
@apple老师,其他老师别接 请教个问题,就是周转材料科目以前只有一级明细直接用了,实际业务有摊销的 还有低值易耗品,我这个月想分具体科目二级明细,怎么分比较好
年应纳税所得额指的是什么
资产2788负债2896资产负债率是多少
老师好,请问想把合同复印件放凭证后面,要复印哪些页呢?
库存商品减值怎么做完整分录
老师:社保的缴费基数,是应该发工资,包含奖金、津贴和补贴吗?
老师权益如果是1总的怎么是1+0.6呢?总的不是1吗
收到,谢谢老师
不客气的,工作愉快