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老师,之前的会计做了一笔分录:借应交税费-未勾选进项税 -160000贷 管理费用-16000 我有点看不懂是什么意思?

2025-12-09 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-09 16:21

您好,这个是把进项转到管理费用了

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快账用户8803 追问 2025-12-09 16:36

为啥要这么做?这么做正确吗?进项不是应该抵扣的吗?转到管理费用里,就是不抵扣的意思?

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齐红老师 解答 2025-12-09 16:40

贷方负数就是借方正数的意思,就是转到管理费用中了

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快账用户8803 追问 2025-12-09 16:54

那就是不抵扣进项税了吗?

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齐红老师 解答 2025-12-09 16:56

是的,这个相当于不抵扣转到费用中了

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快账用户8803 追问 2025-12-09 17:06

那我能转出来继续抵扣吗?

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齐红老师 解答 2025-12-09 19:35

这个是没有认证的,这个你要查,有可能这个只是调账

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快账用户8803 追问 2025-12-09 20:30

她这个账调的有道理吗?

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齐红老师 解答 2025-12-09 20:31

其实是这样写的
借:管理费用
贷:应交税费-未勾选进项税
这样你就更好理解

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快账用户8803 追问 2025-12-09 20:52

这个分录我理解了,就是想问问,这么调账正确吗?

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齐红老师 解答 2025-12-09 20:52

调账是没有问题的

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快账用户8803 追问 2025-12-09 21:49

可以抵扣的进项税不抵扣了,不是造成多交税了吗

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齐红老师 解答 2025-12-09 22:02

这个可能是不能抵扣,可以转费用了

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您好,这个是把进项转到管理费用了
2025-12-09
没什么特别的只是他自己搞的把戏。本来直接使用:应交税费-应交增值税/未交增值税就行, 因为他按一般纳税人做了,应交税费应交增值税销项税额科目,现在要转入应交税费-应交增值税交税
2024-05-11
您好你这个应交税费  这个就是13%抵扣的意思呀,这个
2024-05-11
你好 ; 应该是你们收到了 款项; 做的借银行存款贷其他应付款; 后面发现是收入 就结转了一笔 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费-进项税额 ; 因为是公司收入; 所以 可以用进项税抵扣的
2022-05-16
你好,学员,这个是正常的,因为直接调整的未分配利润,这个没有经过利润表 这个正常的,有这个差额
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