没什么特别的只是他自己搞的把戏。本来直接使用:应交税费-应交增值税/未交增值税就行, 因为他按一般纳税人做了,应交税费应交增值税销项税额科目,现在要转入应交税费-应交增值税交税
小规模纳税人,应交税费一应交增值税(销项)期末为借方余额负数,应交税费一应交增值税转出未交增值税,期末余额贷方负数,表示什么意思?
同会计分录就是,借,应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-进项税额转出,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费应交增值税进项。这是啥意思,为啥前面一大堆借方,后面是贷进项
老师,我们是小规模,开专票,之前会计记账借主营业务收入,应交税费应交增值税销项税,贷应收;结转未交增值税,借应交税费增值税,转出未交增值税,贷应交税费应交增值税未交税金;交税,借应交税费应交增值税未交税金,贷银存 。这样销项税明细一直有余额,转出未交增值税也有余额,是不是丢了一步结转销项税,如果不做这一步分录,对不对
小规模纳税人一季度的收入(贷:应交税费—应交增值税—销项税额),增值税未结转。4月初缴纳增值税要怎么做分录呢?借:应交税费—应交增值税—销项税额吗?
老师,我们是小规模纳税人,之前会计把应交税费一应交增值税计到了应交税费一应交增值税销项税,我想做借:应交税费一应交增值税一销项税 贷:应交税费一应交增值税 调过来,摘要怎么写
第9题,每股即将发放的股利应该是D1啊,为什么答案是D0
公司收到高新企业补贴,做营业外收入吗?
对方给我公司开了100万工程9%发票,税额82568元,我公司开具了材料发票给对方公司,税额56600元。对方公司说,开具的材料发票税额不能超过82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有这规定吗
老师,我们公司2025.4月出售了公司的车辆16万但是没有开具发票,2025年6月更正了2024.4月的增值税申报表,并补缴了16万的增值税,7月才开具了16万的发票,8月申报的时候会在未开票收入冲红这16万的发票,那这次账务处理怎么做
老师,我上个月计提的税金及附加多了,钱也交了,这个月我收到多交的附加税的退税款了,分录怎么做呢
请问一下老师,我公司找了个人A弄画框,总计1130元,这个A不是做画框的,只是他有认识的人B做画框,现在问题这个,A已经付款给给B了(没有发票的),现在我们要给A付款,没有发票,我可以让A给我开收据做附件付款入账吗,之后我做纳税调增,我不管A跟B之间的账务,我只认准个人A可以吗 ,
公司清算问题:a公司打算清算注销掉,但是现在还用应付b的500万,现在还不起了,b是a股东,占比60%。这笔往来怎么消掉,才能不缴纳税款
老师、我们今天工厂有个咨询老师来我们厂里检查有高铁票住宿费发票来报销,也不是我们的员工这个做什么费用报销呢?
老师,您好。我是一家餐饮公司,我们大部分是无票收入,由平台扫码收款的,所以回单很多。这些回单如果一张一张地做凭证,那要做好多记账凭证,我能否一个月的回单订在一起,做记账凭证。
老师,我们是建筑公司,每个月税务后台所有的发票我都入账,没有付款的我就挂账,如果业务取消,我就冲账,如果发票被冲红我也冲账,这样做有什么风险呢?
她已结账,已办税,因为小规模是按季度申报,她这个是2月份做的分录,财务报表已申报,那我现在要怎么做分录
你按自己的思路做账就是。现在交税把这个科目冲平 借:应交税费-应交增值税-小规模纳税人专用 贷:银行存款
老师,还有个问题,我记的上课的时候,老师说过,小规模纳税人只需要到2级科目就行了,为什么她这里还有销项税额,这是对的还是错的
是她脑壳有包,你按自己的思路做账就是了哈