同学你好稍等一下我看看

老师: 如果将上年购进的5万元货物本月用于职工福利,购进货物取得的增值税专用发票上注明的税款为0.65万元,这个算入本月允许抵扣的进项税嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么觉得应该是当时已经作为进项税额抵扣了 因为题目的答案给的是 现在进项税额转出了 就是又把这一部分交回来了 那当时如果没有抵扣 为啥现在算增值税的时候要再加上这0.65
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
老师 老师您好,想咨询一下年底增值税这一块结转分录是怎么写的呢还是不太懂哦我们公司有个税负在里面,每个月底有结转增值税,次月缴纳但是我刚才把进项和销项转到应交税费-未交增值税科目,未交增值税科目有借方余额,但大于缓缴的税款我觉得这里有重复的问题吧平时每月都有缴纳上月的增值税,这样结转进销项又重复了
老师,我想咨询个风险问题,我才到一家公司上班,才发现和我交接工作的会计是因为2021年收到了一次虚开的增值税专用发票,且已付款,现公安已传去多次问话。现在需要对那张专票做进项税额转出的同时补交所的税,领导就安排我来做这件事,我想问一下有没得风险,我该如何应对
老师,我怎么感觉看不懂报税时,电子税务系统自动算要缴纳的税的数据呢?期初未缴税额(多缴为负数)-78489,是我们上次因为跨区域经营预缴部分,因为错开了一个月(当时不懂要做预缴,所以开票当月已全额缴纳,后来补做跨报时又同时预缴了2%,所哟最最终是多缴了78489.08),但现在从这个报表上是体现了多缴,但实际要缴税时,它实际还直接本月销项减进项,并没有减去这个多缴部分才让我缴纳呢?实际减完,我应该期末未缴税额(多缴为负数)138318那部分和对应附加税呢,但这个月我实际缴纳增值及附加金额却是(301795.09-84989.4)*1.12=229814元
外经证预缴税款,这个销售额是含税还是不含税?
老师你好!购买汽车税费减免3万元,汽车总价格60万元,税率13%,怎样做分录老师指导一下
发票作废后多久能恢复额度
在购入的商品中,免费提供有关个人作市场推介使用。应如何处理有关税费问题?
老师,四险账号能不能空着,没有人?
我是一个委外加工制造的财务,总感觉工作中不够有头绪,或者制度流程不知道怎么制定管理,请问有经验的老师,可以直接电话沟通帮忙梳理吗?
先把发票开了再付款是什么意思
老师,我们是驾驶员培训公司,如果教练帮招生,招得一个人给50元的招生费。公司支付这个招生费给教练怎样出会计分录。需要什么做会计凭证吗?
老师好,请问租赁老板自己名下的房子进行经营,没有开具租赁发票入账,年度汇算清缴时怎么做调整才会合理呢?
我是一个委外加工制造的财务,总感觉工作中不够有头绪,或者制度流程不知道怎么制定管理,请问有经验的老师,可以直接帮忙梳理吗?