您好,这个最好和客户说下

我们单位10月份新来的开票员开错了一张红字发票信息表,但是是月底开错的,11月才发现,因为跨月,只能将进项税额在报10月份增值税的税额转出, 11月份我们将红字发票正确的开给了客户, 但是错误的在税控盘撤销不了,在12月份的月初错误的红字信息表才撤销,我们该怎么报11月份的增值税呢?
老师,我有一个12月份开的发票开重了,有两张一模一样的,我忘记在当月作废了,准备在1月份作废,因为年底了,我能在12月的账上先作废收入但是不红冲增值税,到1月份红冲发票吗?因为我冲的是12月份业务,我能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票吗?
11月收到发票抵扣以后 11月没产生增值税,销售方在12月把发票红冲 重新开了一张金额的发票。请问11月需要补税吗
我们公司11月开具了100万发票,12月份发现错了,进行冲红,然后重新填开,请问老师对11月份的纳税有影响吗?
老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?
老师,私营药店(个体工商户)登录电子税务局,首页看不到征收方式,打开税费种认定信息,增值税,附加税,企业所得税都是按季度申报,个人所得税(工资薪金所得)按月申报,残疾人就业保证金按年申报,能确定是小规模纳税人吗,核定征收信息无数据,怎么确定征收方式
老师你好,我们公司是我们集团公司的百分百全资子公司,我们集团公司另外的一个子公司,他们今年 5 月将自己持有的 A B 两公司股权无偿划转给我司,债权7亿划转给我们挂应收。 我们持有 A 60% 的股权,持有 B 51%的股权。嗯,然后我们现在在论证,计划明年六月进行,就是对 A B 两公司进行出表。嗯,那么现在就想讨论一下,我们如果说是明年六月进行出表的话,我们以两种方式,第一种方式是无偿划转股权,第二种方式是无偿划转股权加债权。那么我们就请问这两种方式,从账目处理上,我们是具体怎么进行入账账目处理?然后呢,出表对我们公司的,就是这两种出表方式,对我们公司的合并这个报表资产负债利润有什么影响?然后呢,对集团总公司的合并报表有哪些资产负债还有利润的影响,请详解,谢谢。
老师,A公司在B公司占股80%,现在A公司要把公司的小汽车作为投资方式转给B公司,这样可以吗
朴老师,申报个税是以应发来申报是吗?而不是以实发来申报?
我单位是生产型企业,11月份,出口业务,CIF价50000美元,运费600美元,保费100美元,会计分录怎么做
老师,有个问题咨询一下,SWJ叫我们补缴23年的部分税款,当时这个销项是差额征税的,免税的,现在补了6个点税,但是和同事商量,同事觉得税应该是除以1.06在×0.06,但是当时这一部分款项是作为薪酬全部发放的,我觉得就是直接款项×0.06.到底谁对了?
一般纳税人的公司,没有挖机,是外请的挖机,可以开经营租赁发票吗,税率多少
老师,请问一下代理进口免税货物开票后,增值税怎么申报,谢谢
老师 农用车是9还是13% 我买了一台农用车9% 现在要卖出去 开机动车销售统一发票 开9个点对吗 我们是贸易企业
外经证预缴税款,这个销售额是含税还是不含税?