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2.甲企业为增值稅一般纳税人,4月发生以下业务:(1)购进挖掘机一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为60万元,增值税税额为7.8万元。(2)购进一批低值易耗品,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为8万元。(3)采取分期收款方式销售原煤9000吨,每吨不含税单价500元。购销合同约定,本月应收取1/3的价款,但实际只收取不含税价款120万元。(4)为职工宿舍供暖,使用本月开采的原煤200吨;另将本月开采的原煤500吨无偿赠送给某有长期业务往来的客户(5)月未盘点时发现月初购进的低值易耗品的1/5,因管理不善而丢失。已知:相关票据在4月通过主管稅务机关认证并申报抵扣;增值税月初留抵税额为0。要求:(1)计算该企业当月可以抵扣的增值税进项税额;(2)计算该企业当月的增值税销项税额;(3)计算该企业当月应缴纳的增值税税额,
请问老师,新租赁准则下,2021年11月开始租的,2021年11月 12月 2022年1月为免租期,但是新租赁准则从租赁开始日2021万就计提使用权资产折旧和财务费用,在2021年企业所得税汇算清缴中这部分需要调增的,但是2021年11 12是免租期,并没有发生实际付款金额,也就是说没有调减项,只有调增项吗?
老师,请问这个期初未缴税额和期末未缴税额是什么意思呢?我们纳税申报表上从19年开始这两个地方就是负数,然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月这7个月计提了增值税,但实际又没缴纳增值税,现在一直摆在账上要怎么处理呢?
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,我司是小规模纳税人,有公寓出租,今年4月没对外出租,5月15日开始对外出租,租赁期限是2024.5.15-2030.10.30,其中2024.5.15-2024.10.30是免租期,5月收到11月的租金,请问下第二季度需要缴纳哪些税?税费如何计算?
老师,请问一下法人在我们公司购买社保。不在我们公司申报工资这样可以的嘛
老师,您好,在做本年第一季度财务报表时,3月账户余额6万,有笔订单已完成,但是金额包含了4月即将收到部分尾款和要付出去的尾款,请问应收账款,和应付账款,要填进去吗?
税务风控部门要求我们提供企业银行流水,销售合同,收购凭证,这个预示什么
交城市维护建设税的会计分录怎么填的
季度申报中已经计入职工薪酬的成本费用取数是什么,实际支付的取数是什么
老师,员工的工资,把工资分解一下,什么补助或是什么的,都有哪些可以分啊
当时公司成立注册资本收的是美元,实收资本科目是用人民币核算,现在减资是以美元汇出,汇出的美元一部分是人民币购汇直接转出,一部分是美元账户转出,现在怎么确定减资部分实收资本的人民币金额呢?
如果公司要租赁股东老板个人物业或汽车办公,都分别涉及哪些税,不用档的租赁费税率分别是多少?
老师好请问下公司员工解除劳动合同一资性补偿金要缴个人所得税的吗
老师,高速公路通行费要交印花税吗
看你们核算要求,是按天?还是按月
使用期具体是哪个时间段
合同负债按110天确认收入,11月未供暖,要缴税吗
110天是从哪天开始,哪天结束
从11月21开始,到3.10
按你的描述,不需要申报
这个小区比较晚, 28才收费
合同负债在11月不需要确认收入对吧
是的,你的理解非常正确
但是增值税上说 收到款项就产生纳税义务了,是不是我会计上不需要确认收入,但是税务局上是否要申报收入呢
是的,严格来说是这样的,