是电子发票就直接勾选,带入了税金就不需要再填8B了

想问通行费算不算旅客运输服务?百度说概念不同,我就想知道税务上算么?还有就是在一般纳税人附表二的第十行:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证。这个上面是填写计算抵扣的旅客运输服务费还是计算和勾选认证的电子票过路费的合计数?
老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
做账的时候把职工高铁票按照9%进项税计入应交税费进项税,但在纳税申报的时候手动填到“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”10行,为什么在进项税汇总的时候系统不把该部分进项税一起合计统计呢?这样不就跟账上不一致啦?请问是为什么,哪里出了问题
小企业会计准则,和客户签合同金额5万,给客户开票5万,但客户只给4.5万,剩下5000不给了,该情况如何账务处理
老师,城市垃圾处理费一个人都没有申报,0申报这个没事吧,会罚款吗
老师您好,一个小规模企业入饭费是什么标准?
老师,我想问一下,到一个新的商贸公司的做财务,只做内账,公司账是乱账,也没有财务软件,该怎么操作呢,从哪做起呢
老师您好,2024年开出的发票这边还能红冲吗?当时是纸质发票现在是电子的
老师,现在机票火车票不是可以勾选认证了么,表二会在“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”那里显示,那还有没有勾选的比如滴滴的抵扣,现在应该填写在哪呢?以前是全部自行填写“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”,然后再在“其他扣税凭证–其他”那抄下来,就带到主表了,现在自行抵扣的该填哪呢?
老师好!我们建筑行业的人工劳务费未结转情况体现在负债表存货里是吗?
老师,公司账上挂了供应商三年以上的账,未开发票也不会再开的情况要怎么处理能避税务问题?
售后服务赠送的机器上的配件怎么做账
我家的税费种里面为啥显示的增值税征收率是0.03 税率是0.17呢 不应该是0.13吗 一般人
滴滴的没法勾选吧,还有那种旅行社开的机票款发票
没法勾选的就直接填填8B,旅行社那个是代理服务,不能抵扣