
老师,请问,我司销售给供应链商家出口商品,签订了委托代理服务协议,但是实际上,我们是内销形式,供应链商家全权出口货物,与我司没有任何关系,我们也是直接与供应链商家结款,但是代理出口的报关及服务费要我司承担,供应链商家也开了代理出口服务费发票给我司,这是不是错的?是开具的这个服务费有问题吗?
我公司是代理商贸易公司,采购的库存商品主要来自两个供应商,一个供应商商品。与运输发票分开开具,一个增值税税率13,运输费是9%,但是我们卖货直接开13%,中途增值了增值税了,税负高,有什么方法降低呢?第二家供应商是有一起开运费商品家运费13%合计开。
老师 我们是购买方 因为退货了 产生了运费已经谈好由供应商承担 现在我们给垫付了5000元 发票开给了我们 请问怎么做账
老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?
一般纳税人,做国际运输代理业务,承接国外客户,国内段找了国内供应商,全程免税。现在在国内堆场收了拖车费,这个需要签一个合同,收货人那边给我们开票,我们给国外开票。国内供应商是不是应该给我们开带税率的票,那我们收国外的这部分费用是否也要开带税率的然后纳税?
老师,我公司11月份专票销售额来了28万左右,但是我现在增值税申报点击进去准备申报,应税货物销售额数据自动带出来是54万左右,多出了26万,为啥会这个样子?没有开过其他发票11月份
发票是十一月的,钱11月没付,需要做账嘛?
我们开具了发票,但是对方款项还没有都支付给我们,之前同一个公司设置了应付账款的二级科目,这个是我们还要支付给对方的款项的,但是这两个不是同一个类型的,可以直接放在应付账款科目下面吗
老师您好,我们是一家磷矿石加工的个人独资企业,10月份安装变压器,11份安装完成。请问是在11月份从在建工程转为固定资产吗
老师,您好,向您咨询一个问题。供应商给我的老板,开的是4387.50的发票,可是我的老板多付了5角,从对公户付的是4388元,我在做分录的时候,应该怎么办呢?
企业所得税季度申报表,资产总额是填固定资产的金额,还是资产负债表资产合计?
老师,弥补以前年度口亏损可以弥补几年的
我们承包建设电站,对方让直接开13的电站发票,说是相当于我们建设好电站卖给他,能行吗
老师我们是小规模纳税人,收到进项票是13%的专票价税合计金额1万,那我们小规模能用这票吗?入账按1万入账吗
政府部门要求提供公司的投资总额,取哪些数呢?