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老师好,我们是建筑企业,在22年项目开始的时候,公司尚未申请变更为一般纳税人,因为换财务比较频繁,新来财务不知情的情况下接收了200多万钢材款的专票,现在是否可以让对方红冲,重新开发票?

2025-12-10 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-10 16:53

以前的做不抵扣勾选就行,不需要换开

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以前的做不抵扣勾选就行,不需要换开
2025-12-10
你好,先跟你确定一个问题,我们再探讨,a公司,c都是子公司对吧?
2021-12-22
问题一 原因可能是存在未开票收入、税会差异(如业务招待费等费用扣除税法有规定)、视同销售行为(如自产产品用于职工福利等),这些会使所得税计算基数大于开票收入对应的利润。 问题二 一般在 12 月申报期内进行更正申报是可行的,但要准备好准确数据和相关证明材料,且避免逾期申报。 问题三 自查反馈:开头说明因财务交接导致数据问题。中间详细分析差异原因,如未开票收入、税会差异、视同销售等情况。接着说明已解决问题,计划 1 月申报 12 月所得税时更正。结尾表态将加强财务管理
2024-12-12
你好,你们不知情也给付了相应对价是可以认定为善意的 只是联系不上,那发票是否有问题呢,如果没有的话不用做什么,发票有问题你们就在本月进项转出和成本红冲
2021-11-21
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
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职称:注册会计师,税务师

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