你好,可以的。 根据《国家税务总局关于发布〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第24号)第四条第一项规定,企业应在货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上的出口日期为准)次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内收齐有关凭证,向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及消费税退税。

老师您好,请教下:我们公司12月份出口的货物,有部分关单到月底还没出来,将会在21年的元月份才开票,那元月份申报12月增值税时,是不是应该把12月岀口元月才开票这部分先申报无票收入,在:增值税申报表-未开具发票这列填报?
生产企业 一般纳税人 出口退税申报,增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少,进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么?可以少报一张报关单按退税40万报么?剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
老师,您好,公司是广州的外贸出口企业,一般纳税人,税局有做了免抵退税备案,现在发现有份报关单出口日期是6月的,这一单不进行申请退税的,是不是可以在6月更正申报增值税,填写在免税收入那一栏呀?
老师,我们公司是一般贸易,生产行业,9月份有四张报关单,已全部开具了出口发票,但是9月份没有收汇,在十月份收汇了,那么我十月份申报期内,增值税申报表是按照开具的出口发票金额填写,出口免抵退汇总申报表是报零,那么进项票我要不要正常勾选呢?因为9月没有收汇,勾选也不可以退。
老师,货是4月出仓库到物流商那边,他们报关,报关没有报关完毕,只有报关了5单,还有3单应该这个后面出出关,但是我确定不了是几号,那我只能按在单一窗口打印出口退税联,看上面的出口日期,那我4月份开票只能开5单已知的出口开票。那其他3单我已经出货了的,但是还没出口的,我要不要报所属期4月的时候,我需要做无票收入吗?那我不是要报内销了,要交增值税了?
发票报销的时候 报销金额比发票金额少可以吗?
分包方不给票了,支付的时候是老板私下支付的,如果做了暂估成本,票是肯定没有得,要怎么消呢?还是干脆不做成本了,我们公司本来就是一直亏损中
老师,事业单位收付实现制的收入支出是当月银行和现金的实际支出吗
小规模公司做亚马孙,有报关单,是可以按照出口免税申报,那11月份出口有报关单,货还没到国外,之前国外有库存的,可以在一月份报10-12月份增值税的时候填在出口免税额吗
请问我们公司是制造业,从外面采购了一批纸箱,专门用来包装我们公司生产的产品的,然后对外销售产品的,那么这个购进来的纸箱计入什么科目,该如何结转
老师,财务报表里的上期金额,和本期金额,咋能明确的记住和理解 我季报,比如7到9月,本期不就是7到9?怎么有人说是1到9?
贸易出口,自检之后,提示有一张发票没有电子信息,这张发票查询显示未稽核,像这种情况,我应该等待吗? 老师
社保申报问题,不清楚为什么出现这个,无法申报
老师甲乙方签订合同必须要盖骑缝章吗?
老师,烦请看下这份报表,这是给银行申请贷款用的,看看有没有什么大的问题或者矛盾的地方,银行让提供9月和11月的报表